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你好老师,已确认并转销的应收款又重新收回 借:应收账款 贷:坏账准备 同时: 借:银行存款 贷:应收账款 坏账准备科目期末余额是贷方,那这样要怎样把坏账准备做平,期末没余额?

2021-01-20 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-20 22:01

您好 借:资产减值损失 借方红字 贷:坏账准备 贷方红字

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快账用户5650 追问 2021-01-20 22:06

能借:坏账准备 贷:资产减值损失吗?

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齐红老师 解答 2021-01-20 22:08

应该我上面这样写分录 冲销

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快账用户5650 追问 2021-01-20 22:09

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-20 22:12

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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快账用户5650 追问 2021-01-20 22:14

老师如果计提 借:资产减值损失 贷:坏账准备 那期末资产减值损失怎么做平,没余额?

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齐红老师 解答 2021-01-20 22:15

借:资产减值损失 贷:本年利润

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快账用户5650 追问 2021-01-20 22:24

是确认不能收回货款,转销到坏账了,不是借:本年利润,贷:资产减值准备吗?这样资产减值损失期末就没余额了

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齐红老师 解答 2021-01-21 06:54

您是已经转销的又收回 不是转销坏账啊

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您好 借:资产减值损失 借方红字 贷:坏账准备 贷方红字
2021-01-20
你好,第一笔计提的不用做,你收回来志红冲第二个分录就可以了,第一个分录继续挂在账上。
2021-08-06
同学,资料三的分录是借坏账准备40000贷应收账款40000,题目减去的是应收账款的40000,坏账准备后面一次减去目标余额102400
2020-08-19
就是收回了已经被确认坏账的应收账款,可以直接冲减坏账准备。借:应收账款;贷:坏账准备。借:银行存款;贷:应收账款。因为前面在计提坏账准备时,会计分录,借:资产减值损失;贷:坏账准备。坏账准备核销时会计分录,借:坏账准备;贷:应收账款。
2021-04-06
你好,贷方怎么而可能是400 1000-4000%2B400
2021-03-23
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