同学,你好 你需要做个合同的,如果税务要查,可以查你的银行记录
老师好,我想咨询一下小规模季度纳税申报,我公司是小规模纳税人,一个季度请国税代开专票超过了30万,但是每开一张专票国税局都从我公司银行账户扣了税款,请问季度纳税申报的时候是不是不应该再申报增值税了呢
老师你好,安装工程公司,是核定征收的,小规模纳税人,上个季度开了60万的票,但是现在一张成本票都没有,我现在要怎么做账呢
老师你好,我想问一下:租赁行业小规模纳税人自己开专票,专票金额一个季度超过30万的话,本企业收到的没有开票的零星现金收入是不是也都要缴纳增值税
老师好,我是小规模纳税人,我们厂房出租合同期开始是7月份开始的,我是按季度开房租发票确认收入(平常销售收入和房租收入都在30万以下,都是免增值税的),按季度计提厂房折旧和土地摊销的。 然而这个季度销售货物的收入就超过了30万,代开了专票,已交了增值税。我想请问可以把这个季度的房租收入发票放到下季度一起开吗?如果下季度的收入不超过30万的话,那就想当于这个季度和明年第一季度的房租收入的增值税都免了。可如果这样的话,那我这个季度应计提的厂房折旧和土地摊销也可以一起放到明年的第一季度吗? 我主要是想把成本和收入放在同一期。谢谢!
你好我想问下,小规模装修公司收入和成本要怎么确认。我公司是不开票的,我都是一个季度报一点的,每个季度不超过30万的。现在税务要查,收入和成本都是没有单据的,我是不是要做个合同呢?
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
养殖的鱼塘。鱼塘需要折旧吗?折旧计入什么科目?
费用报销公司打到员工卡上具体账务处理怎么做
银行都是没有往来的,如果做个合同,是一次性收入全做进去还是分期做会比较好呢,是工程装修合同。还有成本要怎么确定呢
同学,你好 分期确认收入,成本按照你自己付出去的钱确认
那确认收入的时候,成本还没有发生的,都是先收钱的,那我成本可以预估先吗?自己写张单子放进去
实际付出去的钱我们都是针对内账的
同学,你好 嗯嗯,可以的
那成本都是白条的,税务会给你税前扣除吗
同学,你好 成本是白条,不会税前扣除,全部纳税调整
可是公司是小规模的,没有正式发票的,平时都是员工拿过来的报销单
同学,你好 报销单后面也需要附发票的
那没有发票呢
同学,你好 最后纳税调整