你好 不可以 不能委托开发票 民非组织他们有收据财政监制的收据
老师你好,我公司和一个民间组织(无营业执照)签订了一个场地租赁合同。 签订的甲方是组织的名称,但是对方提供的发票是个人名字。(合同签署和发票开票方不一致) 现在该怎么解决这个问题呢? 这个民间组织可以委托个人开具的这个发票吗? 如果不行的话,让这个组织去开专票,需要提供什么资料?
老师您好,我们单位,最近又要开一个新的专卖店,然后呢,租了那个人家算是商场的一个档口。然后因为跟对方签订的就不是租赁合同了,算是联营合同,就是我每月固定支付他一个固定的联营费用,我想知道对方应该给我提供一个什么样的发票,能符合这个联营费用的这个约定啊?因为他现在说给我开具摊位管理费,但是我觉得是不是这应该算其他现在服务啊,如果是联营费用的话,您看如果他给我开摊位管理费有问题吗?跟这个合同的我们签订的内容就是联营的这个内容。
老师您好,我们单位,最近又要开一个新的专卖店,然后呢,租了那个人家算是商场的一个档口。然后因为跟对方签订的就不是租赁合同了,算是联营合同,就是我每月固定支付他一个固定的联营费用,我想知道对方应该给我提供一个什么样的发票,能符合这个联营费用的这个约定啊?因为他现在说给我开具摊位管理费,但是我觉得是不是这应该算其他现在服务啊,如果是联营费用的话,您看如果他给我开摊位管理费有问题吗?跟这个合同的我们签订的内容就是联营的这个内容。
如果甲方付款40万从斑斑物业对公账户付到我们公司,但是合同是照搬房地产公司和我们公司签订的,但是斑斑物业公司和照搬公司是 一个房地产一个物业同一个内部组织,两个不同的抬头,但是发票开的是房地产公司抬头,可以签订代付款补充协议吗?还是一定要退回去重新付款?但是对方流程时间很长,重新付款的话老板资金不够周转,老板不同意退款,这个有啥问题存在吗?
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
那这种组织是否可以去开专票呢?
不能的 他们开不了专票
普票可以开吗
你好 普通发票可以开的。
税率是百分之五吗?
对方是小规模的话,税率是5%。
老师,我又询问了对方,他们没有组织机构代码,那是不是就没有办法开具发票?
都没有的 有执照的吗 税务局有登记吗
没有在税务局登记。他们是业主委员会,是小区的几个业主成立的一个组织
像这种情况该怎么办呢?
那就开不了的 他们有正规收据当发票用的
那我们和他们签订了合同协议,只能用收据当发票了吗?
征税收据可以抵扣所得税
老师,因为之前不清楚他们的性质嘛,所以合同签订的时候,合同内容里面写的是要求对方开具增值税发票。 但是现在,按老师的意思,他们只能开收据的话。 这种情况合规吗?需要重新签订合同吗?
修改合同 对方也是 自己开不了发票自己没点数吗