你好 可以做账 汇算清缴调增

老师,我们给对方开的发票,但是没收到钱,现在对方让我们开收据然后付款,这样可以吗
老师,真实发生的业务请问财务可以对公付款出去吗?然后对方开的收据给我们,没有发票。
我们公司(广州)和一个供应商实际发生了服务,也有签合同,我们也付款给对方了。但是 对方公司没有开票给我们。对方公司现在已经注销,无法开具发票了。然后,现在对方用他们另外一家公司开发票给我们,请问这个发票我们公司可以接受吗?(另外这家公司和我们没有发生业务,没有联系)
收到对方开来的专票但没有真实业务,税务局系统存在未抵扣发票这种怎么处理?我们没有给对方打款,然后也没有真实业务对方给我们开了专票,和对方协商给我们作废发票,对方一直不回消息可以投诉对方吗?怎么投诉
老师,请问:对方公司开发票给我们,但是要求我们打款到个人账户上可以吗?有真实的业务往来。
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
金税四期各项财务数据比例是多少?什么比例范围内不回去预警
社保基数月均工资是按照个税申报系统里的25.1-12月属期的合计数除以12吗
关于社保基数:每一年我们都是按照上一年度个税系统里完整年度属期工资申报的,因为都是次月发放,比如说:属期25.1-12月实际就是24.12-25.11月的工资,但是发放月是25.1-12月,您能理解吧?社保基数就是按照这个算的申报,会计成本也是按照这个全部计入25年度的,25.12月的工资就记入了26年度了,我就想问下,这个有什么大问题?也不存在虚假申报,就是一直都是这么申报的,完整的12个月的工资算的月均呀,税务对比数据不也是跟个税系统比对吗?
刚入职一家一般纳税人工厂,需要老师指导一下做账和报税流程,新工厂1月份做零申报
老师,我公司托养B公司的怀孕羊,托养3年,每年支付管理费,3年后还托养时,同等的怀孕母羊,这个怎么账务处理
汇算清缴怎么调
你好,你如果是费用的话,纳税调整明细表扣除项目填写帐载金额,税收金额是零。
我们是付款的材料费,然后对方是自然人也没有开票给我们,然后开的收据给我们。 老师我们公司是建材贸易有限公司, 如果我们公司把这个材料再转卖出去,可以开票出去吗
可以开出发票去的,没有发票,正常做账,汇算清缴调增。
怎么调增
如果这样我们开的专票出去那么别人也是可以正常抵扣的对吧
老师我们公司采购了材料,然后材料发票现在还没有收到,款已经付清了, 现在材料我们已经转卖出去了,进项发票还没有收到,那么我们可以先开销项发票出去吗?
纳税调整明细表扣除项目,填写你的账载金额。 其他的不填写 可以开出去