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收到去年的发票,准备做到汇算清缴里,科目怎么做?小规模企业是做到管理费用吗?

2021-01-22 21:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-22 21:55

小企业准则直接放到未分配利润处理,同学

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快账用户7183 追问 2021-01-22 22:07

五月份之前收到的,也放到利润分配未分配利润吗?可以放到管理费用吗?因为我要做到汇算清缴里

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齐红老师 解答 2021-01-22 22:10

你现在作为管理费用,后面收到票据作为原始凭证处理即可

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快账用户7183 追问 2021-01-22 22:13

就是这么问吧,我五月份之前收到费用发票的话,我想在汇算清缴里把这张费用的数加上,我应该做什么科目?

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齐红老师 解答 2021-01-22 22:14

现在就把这个费用做进去,不是后面才坐你后面收票,直接做原始凭证附在后面就可以了。

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小企业准则直接放到未分配利润处理,同学
2021-01-22
你好,当作当年的做小企业准则没那么多讲究。
2021-08-16
你好!这个你如果金额一致,可以直接贴进去
2024-05-27
你好,小企业会计准则,21年度汇算清缴后,收到退回的1000元预缴所得税 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:利润分配—未分配利润
2022-07-02
同学,你好 如果退的是以前年度的 1. 收到退税款 借:银行存款  贷:应交税费--应交所得税 2. 结转 借:应交税费--应交所得税  贷:利润分配--未分配利润
2023-06-30
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