咨询
Q

税务局说我们2017年的企业所得税多缴7千多,这个要怎么做

2021-01-23 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-23 09:39

你们税局说要查账吗,要是有说,你这个就调为0  应补退税额,你要退税,就对应填写退税申请表就可以

头像
快账用户3858 追问 2021-01-23 09:42

但是税管员说看能不能把企业所得税申调下,减少成本好象是,这个要怎么做

头像
齐红老师 解答 2021-01-23 09:50

那按你们这样,对应需要去删除17年凭证,实务中一般是直接纳税调整表,去其他下面纳税调增就可以,不是直接修改凭证,对方不是叫你们改汇算清缴表吗,叫你们调凭证????

头像
快账用户3858 追问 2021-01-23 10:01

他说先把企业所得税汇算清缴年报做平,这个是什么意思,要怎么操作

头像
齐红老师 解答 2021-01-23 10:14

应补退税额/25%%2B弥补亏损-纳税调整=利润总额 ,不满足小型微型企业话,按25%

头像
快账用户3858 追问 2021-01-23 10:18

老师,意思是直接去税务局改2017年企业所得税年度汇算清缴表,对吗

头像
齐红老师 解答 2021-01-23 10:23

是的,是的,是的,你看你们税局可以系统改不,我看部分学员反馈系统可以改,电子税务局更正申报下面可以更正,

头像
快账用户3858 追问 2021-01-23 10:26

应补退税额为什么要除25%+弥补亏损 (这个是什么-纳税调整(这个又是什么)老师我对这方面不懂,还望老师细讲,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2021-01-23 10:33

你直接截图你这个17年年报,是倒推出来的,

头像
齐红老师 解答 2021-01-23 10:34

还有弥补亏损表,你这个(利润总额%2B-纳税调整-弥补亏损)=应纳税所得额,这个税额=应纳税所得额*税率=应纳税额,

头像
齐红老师 解答 2021-01-23 10:34

你去看你报表公式,这样倒推就是上面我写的了,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你们税局说要查账吗,要是有说,你这个就调为0  应补退税额,你要退税,就对应填写退税申请表就可以
2021-01-23
不用再做账务处理,因为你们缴纳时已经计提了企业所得税,交了企业所得税已经平账了。
2020-10-12
您好 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
2021-04-07
您好,您查一下您报表和税务报表差异的原因是什么?
2022-10-22
你之前那个多交的时候是不是只做借应交税费,贷银行,现在抵减做借所得税费用 贷应交税费就可以,没有抵减完还继续挂应交税费借方表示还有多的没有抵减完
2020-05-15
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×