你们税局说要查账吗,要是有说,你这个就调为0 应补退税额,你要退税,就对应填写退税申请表就可以
老师,我们税务局说我们去年的企业所得税多缴了,税管员说把它平住,怎么做啊?
老师,今天好郁闷啊,接到税管员电话,说是我单位所属2017年报企业所得税有笔多缴税款二千多,叫我查一下当年为啥多缴了税,还有就是税款有没有退!我上电子税务局查询真的是有一笔多缴的钱,可是当年我不在公司,这账不是我做的,我现在要怎么回复税管员呢?谢谢老师帮忙
税务局说我们2017年的企业所得税多缴7千多,这个要怎么做
老师企业所得税的余额是8000多,去税务补缴企业所得税的时候只交了4000多,这个我们要怎么做账做平
老师,我账里面的利润表本年累计比这个税务局的企业所得税报表要多呀!多了好几千,怎么办
求,实操报税相关资料
请问老师 印花税现金支付 账务处理怎么做
请问选用企业会计准则,年度财务报表中的利润表如何填写?
如果把23年预付的管理费计入到其他收入中。到第2年结算管理费用应该怎么记账?
请问老师去年成立的公司需要做工商年报吗?
我公司一职工,有两处工资申报收入,现在在做汇算清缴时,税务局查到社保扣除超限额了,对方单位不配合提供证明。现想的就是把超额的部分作为收入申报,这在个税系统怎么操作?
老师,那些都是我们的业务,科目应付账款可以吗
贸易型出口公司,请问出口退税,进项100万货物,卖出100万,HS海关编码显示退13%,应退多少税?
确认的生产经营用的短期借款利息用啥科目
销售费用的业务招待费和管理费用的业务招待费有什么区别呢?
但是税管员说看能不能把企业所得税申调下,减少成本好象是,这个要怎么做
那按你们这样,对应需要去删除17年凭证,实务中一般是直接纳税调整表,去其他下面纳税调增就可以,不是直接修改凭证,对方不是叫你们改汇算清缴表吗,叫你们调凭证????
他说先把企业所得税汇算清缴年报做平,这个是什么意思,要怎么操作
应补退税额/25%%2B弥补亏损-纳税调整=利润总额 ,不满足小型微型企业话,按25%
老师,意思是直接去税务局改2017年企业所得税年度汇算清缴表,对吗
是的,是的,是的,你看你们税局可以系统改不,我看部分学员反馈系统可以改,电子税务局更正申报下面可以更正,
应补退税额为什么要除25%+弥补亏损 (这个是什么-纳税调整(这个又是什么)老师我对这方面不懂,还望老师细讲,谢谢老师
你直接截图你这个17年年报,是倒推出来的,
还有弥补亏损表,你这个(利润总额%2B-纳税调整-弥补亏损)=应纳税所得额,这个税额=应纳税所得额*税率=应纳税额,
你去看你报表公式,这样倒推就是上面我写的了,