你们税局说要查账吗,要是有说,你这个就调为0 应补退税额,你要退税,就对应填写退税申请表就可以
老师,我们税务局说我们去年的企业所得税多缴了,税管员说把它平住,怎么做啊?
老师,今天好郁闷啊,接到税管员电话,说是我单位所属2017年报企业所得税有笔多缴税款二千多,叫我查一下当年为啥多缴了税,还有就是税款有没有退!我上电子税务局查询真的是有一笔多缴的钱,可是当年我不在公司,这账不是我做的,我现在要怎么回复税管员呢?谢谢老师帮忙
税务局说我们2017年的企业所得税多缴7千多,这个要怎么做
老师企业所得税的余额是8000多,去税务补缴企业所得税的时候只交了4000多,这个我们要怎么做账做平
老师,我账里面的利润表本年累计比这个税务局的企业所得税报表要多呀!多了好几千,怎么办
【单选】6.甲公司为增值税一般纳税人,23年12月20号购入需要安装的设备一台,取得增值税专用发票注明的价款为3000万元,增值税税款为390万元。那当日开始安装,支付安装人员工资10万元,耗用账面价值90万元、公允价值100万元的产品一批,该产品适用的增值税税率为13%。23年12月31日,该设备达到预定可使用状态,那预计使用年限为10年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧,甲公司2024年应计提的折旧金额为( )。
郭老师,发行的债务性工具,是什么意思,发行时产生的费用,计什么科目,冲减应计利息时怎么做账
董老师 在线吗?想咨询您~
老师说,同事出差了,报销车费,住宿费,伙食费发票少了,怎么做账呢?要求补别的发票吗?能做费用吗?
老师,我们公司是供应链企业,给大学食堂配送蔬菜和肉的。我们这家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板买了两辆冷藏车,不过是落户在了我们集团其中一家分公司名下。因为实际是我们这家子公司老板出的钱,也实际是我们在使用,所以我们跟落户的那家分公司签了租车协议。今年这两辆冷藏车要支付保险费和车辆年检费,我们公司是用老板的私卡转钱到集团的法人私卡上,由法人又转到落户的那家公司来支付保险费和车辆年检费的。请问我这边内账该怎么做账?
我们公司因为诉讼案件被司法扣划了70万,但是现在这个钱没有付到对方公司,只是冻结了。要怎么做账务处理
为什么带开劳务发票税点是2.3%,个人给小规模开发票要收20%个人所得税,能给讲一下吗
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
但是税管员说看能不能把企业所得税申调下,减少成本好象是,这个要怎么做
那按你们这样,对应需要去删除17年凭证,实务中一般是直接纳税调整表,去其他下面纳税调增就可以,不是直接修改凭证,对方不是叫你们改汇算清缴表吗,叫你们调凭证????
他说先把企业所得税汇算清缴年报做平,这个是什么意思,要怎么操作
应补退税额/25%%2B弥补亏损-纳税调整=利润总额 ,不满足小型微型企业话,按25%
老师,意思是直接去税务局改2017年企业所得税年度汇算清缴表,对吗
是的,是的,是的,你看你们税局可以系统改不,我看部分学员反馈系统可以改,电子税务局更正申报下面可以更正,
应补退税额为什么要除25%+弥补亏损 (这个是什么-纳税调整(这个又是什么)老师我对这方面不懂,还望老师细讲,谢谢老师
你直接截图你这个17年年报,是倒推出来的,
还有弥补亏损表,你这个(利润总额%2B-纳税调整-弥补亏损)=应纳税所得额,这个税额=应纳税所得额*税率=应纳税额,
你去看你报表公式,这样倒推就是上面我写的了,