你好,应交税费贷方余额吗?
老师,我们税务局说我们去年的企业所得税多缴了,税管员说把它平住,怎么做啊?
老师企业所得税的余额是8000多,去税务补缴企业所得税的时候只交了4000多,这个我们要怎么做账做平
老师去年企业所得税多交了,当时计提和缴纳都是一样的金额,账上是平的。现在退了企业所得税在公账上怎么做分录
老师,去年预缴企业所得税8000多,今年做完汇算清缴,退了1000多,怎么做账务处理呢?
老师这个月退去年的企业所得税的账怎么做?去年交的时候是先计提,借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税,缴税的时候借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
筹建中企业缴纳的契税,城市基础设施配套费以及人防易地建设税分别入什么科目
请问老师,专家库的专家到我们单位检查,他们的交通费,住宿,吃饭,我们单位可以报销吗?
老师好!小规模纳税人,季度开票普票29万,专票3万。请问老师3个问题: 1.缴纳增值税怎么算? 2.小规模纳税人季度30万的额度是专票+普票合计超过30万,普票部分全额缴税吗? 3.专票是只要开票就要交增值税是吗?
请问老师,我们单位需要相关证书,聘请了两名职工,每个月发工资,但是人在外地,现在单位需要资质认证,他们两个来单位配合资质认证的交通费、吃饭、住宿费,我们单位可以报销吗?(是国有企业)
无形资产摊销怎么做分录
老师,问一下,单位准备注销了,固定资产已经折旧完了,净残值率还有余额,领导说那些电脑跟空调还有打印机都不知道在哪了,这个残值率的余额怎么处理?
厂房之前是评估入账,价值1000,现在评估的价值只有700,要怎么做账呢。
请问老师,老板问还差多少成本票,还说把去年的也算上,请问汇算清缴之后还需要把去年的算上吗?不是都交完税了吗
老师 无形资产年初余额是1万 现在期末余额是8000了 这是哪里出问题了 该怎么调
以前年度有生活服务业进项加计扣除政策,企业在享受政策的时候需要备案吗?
借应交税费贷未分配利润做这个4000。
对,在贷方有余额
要怎么把这个余额平掉
把剩下的4000做到未分配利润里是吧
对的是的,是这么做的,跨年的是的