你好,应交税费贷方余额吗?
老师,我们税务局说我们去年的企业所得税多缴了,税管员说把它平住,怎么做啊?
老师企业所得税的余额是8000多,去税务补缴企业所得税的时候只交了4000多,这个我们要怎么做账做平
老师去年企业所得税多交了,当时计提和缴纳都是一样的金额,账上是平的。现在退了企业所得税在公账上怎么做分录
老师,去年预缴企业所得税8000多,今年做完汇算清缴,退了1000多,怎么做账务处理呢?
老师这个月退去年的企业所得税的账怎么做?去年交的时候是先计提,借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税,缴税的时候借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
老师,收到建筑服务预付款,客户要求来预付款发票,怎么操作
专家费报销需要哪些附件
其他部门要我提供22~24年的纳税总额,我们是出口退税企业,请问对方要的纳税总额我应该怎么去查询或统计给对方?
是你好,公司收到一笔外汇是香港打过来的款,但是这个货物要出口到俄罗斯,这样的话怎么处理?
请问老师民非组织现金流量表16、19栏,是取资产负债表和业务活动表哪些数据的
老师 我想问一下转销项是什么意思
老师,请问我们公司在建,别人给我们开发票所有的都要备注项目名称吗?
2024年有出售固定资产,年初原值1100000,年末原值900000,年初累计折旧200000,年末累计折旧150000,累计折旧的贷方金额为170000,借方金额为20000,年度汇算清缴时,资产折旧表中资产原值是写哪个,累计折旧是写150000的结转的贷方余额还是写170000的贷方金额
老师,固定资产大修,账务处理入固定资产科目,不填数量是可以的吧?
借应交税费贷未分配利润做这个4000。
对,在贷方有余额
要怎么把这个余额平掉
把剩下的4000做到未分配利润里是吧
对的是的,是这么做的,跨年的是的