你好,计提减值准备是以净值为基础,后续折旧按计提减值准备后的净值计算
生产设备处置,转入固定资产清理 借,固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷,固定资产 请问老师固定资产是账面净值吗? 更新改造的后又提折旧了,这里转入清理时累计折旧是改建以后的折旧吗?
固定资产计提折旧当月发生下月计提,一经计提,不得随意变更。而减值准备不是在开始计提累计折旧之后才有的吗?那累计折旧能变更的吗?
10月卖固定资产,那10月的折旧应该算上吗?卖的当月要不要计提折旧,变卖时候冲的累计折旧应该不包含10月对吗
老师问一下,公司固定资产累计折旧有一台电脑多计提折旧了,能不能不红冲,直接在下月计提时在计提折旧总额里减去以前多计提的数额,
下列说法正确的是,a如果在一个期间内多次计提折旧,每次计提折旧后,只能将计提的折旧累加到月初的累计折旧上,不会重复累计。b折旧分配表有部门折旧分配表和类别折旧分配表两种类型。C当企业中有固定资产按工作量法计提折旧时,在计提折旧之前,需输入该固定资产当期的工作量。d当月减少的资产当月不提折旧。多选题
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?