1 结转成本问情况看对方咋结转,2 这个对应这个需要之前对方科目余额表,账簿 ,需要都打印出来,3 对方申报表, 申报密码,申报网址,个税申报数据需要有才可以

我们之前的账都是放在外面的,现在想拿回来自己做,请问需要注意什么问题呢
请问公司的账是给外包公司做的,要从外包公司拿回来自己做需要注意什么
你好老师,之前我们公司的账在代理记账公司。现在我们拿回账来需要自己做,请问半路建账的话需要问代理公司要什么材料
公司的外账之前都是放在外面做的 现在要收回来,交接时哪些资料一定要收回来 还有什么要注意的事项?
现在公司让我们自己做税务0申报,之前都是第三方公司做,现在需要我们外账交接,请问现在我们需要跟外账交接什么,需要他们提供什么资料给我们呢,后期我们自己做0申报了
公司把车卖了,如果价格低于市场价格,是否按照市场参考价格来缴税。
老师,你好,对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了,后面发现开错了,又给冲红重新开,那我这个月认证时,这个发票又显示着呢,我这边改不改认证,这个后面怎么操作
老师,我们是充电公司,我预收充电费做的凭证是:借:银行存款,贷:应收帐款;退预收电费是直接做红字冲剩余电费,还是做成:借:应收账款,贷:银行存款好呢?
请问老师,会计人员继续教育的费用能抵扣个税吗?
老师好,l,公司有4名员工是通过人力资源公司发工资,我们把钱打给人力资源公司。请问这个能做会计科目,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行存款吗?2,如果可以的话,公司没有给他报个税,那么在企业所得税预缴申报表上实发应付职工薪酬借方,那就和个税申报比对不匹配了。请问可以吗?
应交税费-应交增值税-销项税额抵减(已抵减)上个月账上做多了,红冲到了下个月,余额在借方,借方余额可以转到应交税费-应交增值税-销项税额抵减(待抵减)吗
老师,客户回款的时候,把零头60给抹掉了,之前发票已经开了,导致金额不一致,怎么处理比较好?
11月开具的进项发票在11报10月增值税的时候可以勾选抵消吗?如果能抵消,请问账怎么做呢
生产企业erp系统产品单价 怎么维护,每个月成本都不一样
老师,公司要搬办公室了,这几年经济不景气,老板的房子拿给公司用,免费使用的,那么老板需要房产税或者是什么税吗?