您好,正常交接就可以了,谢谢
老师你好,我们是一家物业公司,我们帮上一家的物业公司退他们代收的押金,,上一家物业公司没有和我们交接,只是部门主管同意退,但我们没收到这笔钱,这笔款老板要记在部门主管头上,可这笔钱估计收不回来了,该怎么做呀
老师请教个问题,我们是三家公司的其中一家物业公司,我们公司的老板瞒着大老板想瞒报收入,让我改报表,我拒绝了他的要求,老板让我交接给他,他来做,我只能交给他,由于不是正常交接不可能有监交人,交接时注意什么?该怎么做,谢谢老师
老师请教个问题,我们是三家公司的其中一家物业公司,我们公司的老板瞒着大老板想瞒报收入,让我改报表,我拒绝了他的要求,老板让我交接给他,他来做,我只能交给他,由于不是正常交接不可能有监交人,交接时注意什么?该怎么做,谢谢老师
老师,我们是建材公司,类似工程的,第四季度盈利100多万,大概交8万多的企业所得税,老板不想交那么多,让我做暂估,11月我就暂估了30万了,确实我们有时候没有钱付给人家,人家开发票也慢,老板只想交1万左右的税,那我做那么多暂估可以吗?或者我这里有些可能是老板消费的费用票,或者其他人开的费用票,全部挂老板头上也能抵个几万吧,这样可以吗?因为我说暂估做那么多也不好,老板问我,那我觉得交多少税好?我们就第二季度交了企业所得税,第一和第三都没有交
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
工资发放被退回重新转可以借银行存款,贷银行存款吗
发票开错了。重新开具发票时,为什么要提供身份证和合同?
请问外包合同指的是什么呢?
存货盘盈盘亏走什么科目?
老师,公司给员工的辞退补偿金,做账的时候计入什么科目
老师您好,我24年8月接手一套账,前任会计在24年1季度2季度都有忘记结转成本的情况,导致利润表显示盈利,但是报季报时又修改了成本数据(随意增加10万成本),让上报的报表数据显示亏损,24年1季2季上报的季报数据和账面报表有差异,现在我报年报按实际账面数据报显示季报和年报数据不一致,请问我这个情况要如何处理
企业所得税汇算,业务费2869,我没得收入,费用调增是好多
注意1:保留好正常的交接表
可是没有监交人,只有我和他,他是准备改报表或其他的,我很担心,他做的推到我身上
交接表一定有的,但只是交了什么资料,不能证明我交的报表的具体数字呀
您可以复印留底啊
把报表复印留底,或者您觉得可能的东西复印