你好: 达到使用状态是在建工程转为固定资产的判断标准。 并不是计提折旧不计提折旧的判断。 固定资产也分需要计提折旧的,不需要计提折旧的。(这个是规定的一个个事项)
老师你好,为什么43题最后还要除12,他并没有说一个月计提多少折旧额啊? 44题为什么不是使用寿命5年初1+到5啊,答案是4➗1+2+3+4+5?
老师好,为什么答案滴要具体折旧?题目没说明它能不能达到使用的状态。所以为什么要提折旧呢?
老师 如果固定资产达到预订可使用状态,尚未办理竣工结算要暂估固定资产的价值并计提折旧,等办理竣工结算后按实际价值调整固定资产价值,为什么不调折旧呢,那之后的折旧不会少提或多提吗 还是暂估价值约等于实际价值,多提或少提 都不影响
老师 这个题目中说的投资性房地产采用公允价值计量 那么为什么答案中计税基础还要提折旧呢?公允价值计量不是不提折旧吗
请问老师固定资产达到预定可使用状态未使用的不是需要计提折旧吗?为什么这道题应计提的折旧原值没有加上20呢?
买肉,记福利费,打款备注什么
老师,公共厕所排污管铺设。一共900元,材料人工一起的你看怎么开。
老师,我们出口立体停车库的货物,是分为三部分发货,先发钢结构,再发一些杂七杂八,最后发载车板。我们现在刚把钢结构发走。每次发货的时候,我就正常开出口发票,申报增值税就可以了么,还需要操作什么?免抵退税申报是不是等我所有货物发完了,单证都收齐全再做?
开一份发票给对方公司,客户没用公对公打进来,用了两个对私的打到我们对公的账号进来,这个可以吗
老师我想这个月工资跟奖金分开报个税怎么申报呀
老师,我们有一个公司的公户流水,流水一部分们是从我们这家A公司转给B公司的往来款,另外一部分是转给其他公司的款,但是这些转款都没有开票,而且我们这家转款出去的公司没有开过一张票出去,也没有收到一张票。按我的理解转的往来款做账就是借,其他应收款贷,银行存款,转给其他公司的款是,借,应付账款,贷银行存款,按照正常的是要做账的,但是老板就觉得没有开票,平不了账,就不做账。
老师库存有点大,进项发票暂时抵扣不完可以放其他流动资产吗?
我们把我们之前做玻璃的铝隔条卖给了我们的玻璃供应商,我们还欠玻璃供应商货款,这个能不能双方签个协议把张互抵,可以的话具体做账要什么依据?
老师,去年12月份开的发票。对方一直没有付款呢,想要我红冲,本月换个公司名头开!去年是核定征收,今年从1月开始转的查账征收,请问可以红冲去年发票吗?
老师,跨年的普通发票红冲以后,需要提额吗,去年的发票就是提额度开的,授权十万,开的14万多,今年冲掉后额度会增加吗,还是需要重新提额度