你好。 收到劳务款,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税销项 支付劳务工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 月末结转成本,借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬
老师你好,我们是建筑公司,劳务派遣人员的工资由我公司直接支付,劳务公司需提供发票给我们吗,谢谢!
老师,你好。请问建筑业提供劳务,支付的劳务工资及收到的劳务款怎么做分录。谢谢老师
老师:请问建筑施工企业预提劳务费的分录怎么做?工程收到劳务费发票的分录怎么做?
老师好,请问建筑劳务分包公司的账,怎么做啊?谢谢!
你好老师,建筑企业银行支付的劳务费怎么做会计分录,谢谢
企业购买咖啡机应该计入职工福利费还是办公用品?
您好老师、 我最近要做一个奶茶店的账目,请问有推荐的实操?
老师,比如业务部来报销3000块,但是发票只有2500,那500我在年后汇算清缴调增和直接不入账有差别吗?
老师,你好,财务报表未分配利润和盈余公积之间的勾稽关系是什么
出库入库按不含税价吗?
老师,我7月错开了一张票,借:应收款1000 贷:伙食收入1000,8月我要冲掉这张发票的话是不是凭证做一张科目调整,借:应收款 -1000,贷:伙食收入-1000,然后冲掉的发票开过来做附件,是这样吗
成立的公司是一般纳税人,只有进项目,还没有销售产品,第一个月报税是不是可以0申报
成立个集团公司收购四家企业,然后四家业务用集团公司开票销售,采购可以么
需要满足什么条件,才能被认定为代收,不需要缴纳增值税,也不算自己的营业收入
老师,税盘怎么抄税,怎么清卡
请问是否可以做工程施工-人工费 ,工程结束之后再确认收入成本呢?
你好。 对,应该是工程结束之后再确认收入成本。