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老师:请问建筑施工企业预提劳务费的分录怎么做?工程收到劳务费发票的分录怎么做?

2021-09-16 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-16 10:30

你好 预提劳务费的分录,借:工程施工—合同成本,贷:应付账款—暂估 收到劳务费发票,冲销暂估 借:应付账款—暂估,贷:工程施工—合同成本 根据发票入账 借:工程施工—合同成本,贷:应付账款等科目 

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快账用户7619 追问 2021-09-16 10:30

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-09-16 10:31

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好 预提劳务费的分录,借:工程施工—合同成本,贷:应付账款—暂估 收到劳务费发票,冲销暂估 借:应付账款—暂估,贷:工程施工—合同成本 根据发票入账 借:工程施工—合同成本,贷:应付账款等科目 
2021-09-16
你好 借:工程施工—合同成本,贷:应付职工薪酬等科目 借:应付职工薪酬等科目,贷:银行存款等科目 
2021-04-15
你好, 借工程施工合同成本 贷银行存款,
2020-10-22
你好,借建筑施工--合同成本--人工费,贷应付职工薪酬--劳务费,借应付职工薪酬--劳务费,贷银行存款
2021-04-15
你好。 收到劳务款,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税销项 支付劳务工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 月末结转成本,借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬
2021-01-24
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