你好,通过以前年度损益调整做

老师,发现以前年度凭证错误该怎么做分录呢
发现以前年度记账凭证有错误,应该如何处理?
老师,发现以前年度会计科目错误,现在该怎么调整,是把前面的会计分录红冲吗
老师,发现了以前年度的张有错误,该怎么调整
老师,请问上一年度有笔分录做错了,现在应该怎么更改回来消掉这个余额? 图一 为现在有余额的科目 图二 以前做的收入分录 图三 错误的结转凭证
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
是凭证科目用错,需要怎么做分录呢,错把生产成本用成管理费用
借:生产成本 贷:以前年度损益调整
那管理费用那边怎么做呢
你好,因为是跨年度的,本来应该是 借生产成本 贷管理费用 但跨年度了,管理费用要用以前年度损益调整科目代替 所以是 借生产成本 贷以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 贷利润分配——未分配利润
老师,需要把之前做的那笔分录冲红吗
还是直接做你给我说的这个分录
老师,之前做的借工资待管理费用,实际应该做的是借工资待生产成本
那之前的管理费用在贷方,你把我上面的分录借贷对换下,生产成本在贷方,只需写我的分录就行,不用冲红
老师,调了之后资产负债表还平吗
老师,2020年计提工资,2021年发放,发放的多计提的少,我该怎么调整呢
有的是做的借生产成本待应付工资,有的是借管理费用待应付工资
一样处理,那就补计提费用科目用以前年度损益调整代替