你好,通过以前年度损益调整做

老师,发现以前年度凭证错误该怎么做分录呢
发现以前年度记账凭证有错误,应该如何处理?
老师,发现以前年度会计科目错误,现在该怎么调整,是把前面的会计分录红冲吗
老师,发现了以前年度的张有错误,该怎么调整
老师,请问上一年度有笔分录做错了,现在应该怎么更改回来消掉这个余额? 图一 为现在有余额的科目 图二 以前做的收入分录 图三 错误的结转凭证
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
是凭证科目用错,需要怎么做分录呢,错把生产成本用成管理费用
借:生产成本 贷:以前年度损益调整
那管理费用那边怎么做呢
你好,因为是跨年度的,本来应该是 借生产成本 贷管理费用 但跨年度了,管理费用要用以前年度损益调整科目代替 所以是 借生产成本 贷以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 贷利润分配——未分配利润
老师,需要把之前做的那笔分录冲红吗
还是直接做你给我说的这个分录
老师,之前做的借工资待管理费用,实际应该做的是借工资待生产成本
那之前的管理费用在贷方,你把我上面的分录借贷对换下,生产成本在贷方,只需写我的分录就行,不用冲红
老师,调了之后资产负债表还平吗
老师,2020年计提工资,2021年发放,发放的多计提的少,我该怎么调整呢
有的是做的借生产成本待应付工资,有的是借管理费用待应付工资
一样处理,那就补计提费用科目用以前年度损益调整代替