你好,通过以前年度损益调整做

老师,发现以前年度凭证错误该怎么做分录呢
发现以前年度记账凭证有错误,应该如何处理?
老师,发现以前年度会计科目错误,现在该怎么调整,是把前面的会计分录红冲吗
老师,发现了以前年度的张有错误,该怎么调整
老师,请问上一年度有笔分录做错了,现在应该怎么更改回来消掉这个余额? 图一 为现在有余额的科目 图二 以前做的收入分录 图三 错误的结转凭证
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
辞退研发人员,辞退补偿能计入研发支出吗
其他应付款下建一个其他应付款-垫付款,可以吗
公司购买个人设备需要交些什么税? 增值税13% 个人需要缴纳个税:是多少按照什么交 还需要缴纳些什么税
老师,有一笔费用没有发票,我可以做成工资吗
老师,残疾人就业保障金申报怎么报
老师问一下医保医保局不下文件,在税务局不能缴纳吗?
新公司刚成立,老板让开票信息里的电话号码不写公共手机号,写个人的手机号可以?电话号码无所谓?
填写完凭证,科目余额表和明细账是自动生成的,利润表和资产负债表不是自动生成的,电脑上没有丁字账,对吗?
是凭证科目用错,需要怎么做分录呢,错把生产成本用成管理费用
借:生产成本 贷:以前年度损益调整
那管理费用那边怎么做呢
你好,因为是跨年度的,本来应该是 借生产成本 贷管理费用 但跨年度了,管理费用要用以前年度损益调整科目代替 所以是 借生产成本 贷以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 贷利润分配——未分配利润
老师,需要把之前做的那笔分录冲红吗
还是直接做你给我说的这个分录
老师,之前做的借工资待管理费用,实际应该做的是借工资待生产成本
那之前的管理费用在贷方,你把我上面的分录借贷对换下,生产成本在贷方,只需写我的分录就行,不用冲红
老师,调了之后资产负债表还平吗
老师,2020年计提工资,2021年发放,发放的多计提的少,我该怎么调整呢
有的是做的借生产成本待应付工资,有的是借管理费用待应付工资
一样处理,那就补计提费用科目用以前年度损益调整代替