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老师好,我想问下就是我们有个供应商,20年我们给转了36000的钱,他只给开了4000的普票,20年的账就那样做的,因为我们是一般纳税人,这个月他给我们开了36000的专票,他把4000的普票给冲红了,我想问下1月份做账的时候该怎样调账。

2021-01-25 12:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-25 12:53

 你好    那你就去红冲4000元的普票分录。 你当时支付了钱    怎么挂科目的 这个钱是买货物的钱吗  

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快账用户9505 追问 2021-01-25 12:55

是的,是货款。因为不是跨年了嘛,税也都交了,就想问下看怎样调账。能具体说下分录?

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齐红老师 解答 2021-01-25 12:56

 你好   借库存商品 贷银行存款     这样来做账     收到了发票    红冲 借 库存商品负数贷银行存款负数  然后按发票做一遍 :借库存商品减少贷银行存款  

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 你好    那你就去红冲4000元的普票分录。 你当时支付了钱    怎么挂科目的 这个钱是买货物的钱吗  
2021-01-25
您好 您开红字发票信息表 然后开红字发票
2021-12-23
您好,普票,直接给对方就可以了
2020-09-08
你好,你没有认证抵扣,需要把发票退回去。
2019-12-28
你你好;   可以的。   他们 做暂估到12月就行了。  
2021-12-28
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