您好! 借:营业外支出 贷:其他应收款
请教老师,就是我们公司一个员工走但是当月公司还是给他缴纳了社保,没发工资,做借:其他应收款贷:银行存款,如果后期这员工不给钱了,领导也同意了,如何平这笔账
老师好,油卡公账充值,类似于购物卡,然后发给员工,并在员工的工资内扣回,扣钱时:借:其他应收款--油卡,贷:银行存款。扣员工时,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款--油卡。但是。员工拿了,又还没有到发工资,那这个员工拿油卡要如何挂账呀?
老师,我公司收到政府的人才补贴,发给了员工,借:银行存款 贷:其他应付款 发工资的时候一起发给了员工,借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款 但是现在此员工离职了,还未完成本年任务,所以这笔人才补贴不应发给此员工,所以本月的工资要扣回来,工资表上做了此员工的工资,但是没有发放,相当于本月工资扣回来了,扣回的工资要怎么入账
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
@郭老师,公司的经营范围没有运费,可以开具运费的发票吗?合同本来是卖产品,但是有单独加一个运费60元,能开运费吗
你好,我是小规模纳税人,一季度的收入小于10万,请问期末需要计提增值税吗?需要计提城建税吗?会计分录怎么写?
老师,装修公司样品卖给业主未收到款,怎么做分录
老师,我问下个体户现在不是减按1%个点的嘛,也是可以开3%个点的票的,对吧,客户要求开3个点的
请问,我是小规模纳税人,一季度收入小于30万,季末计提增值税和城市建设税的会计分录怎么做?
公司采购软件计入什么科目
老师平时公司汇的保险费,占着其他应收款,如果年底不来发票,那这笔账务,用不用处理
老师,我用未分配利润更正上年度的会计科目,导致资产负债表期末未分配利润减期初未分配利润的差不等于本年净利润,需要处理吗
老师,工商年报填写,集团母公司控股下面的子公司是不是要填写到对外投资?当时股权转让都是零元转账的,财务报表长期股权投资金额是零元,还是没有实际的支付股本金,对外投资就不用写了?
会计考证的年龄段是从18岁到多少岁呀
好的,谢谢您
不客气,能帮到你就好。