你好!你已经上传了吗?如果已经上传,需要去税务局办理撤回。
老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
老师,公司有笔业务本以为已经黄了,因为发票去年已认证,所以我这个月在开票系统里填了红字信息表,结果现在业务正常,这个红字信息表应该可以直接在系统里作废吧?这样我认证的进项税额就又正常了,不会有进项负数了,是这样的吗
老师,我有一个这样的问题,公司1月份收到的专票,嗯,现在才发现地址有点问题,已经认证抵扣了,是不是3月份的时候还可以还给对方在系统里面开红字信息就好了
老师,对方5.4号抵扣了我方开具的增值税专用发票,5.10号业务终止了,5.11号我方开出了红字信息表?正常情况下,对方抵扣了,是对方开具红字信息表对吗?我方当时开具了红字信息表(我们以为只要我方能开具出红字信息表,对方就没有抵扣)实际对方已经抵扣了, 问,如果对方抵扣了,我方又开具出红字信息表,这样的情况下正数发票三联(第一次开具的)和红字信息表,和销项负数三联,这些是给对方会计还是给我
老师,我们公司12月份开了红字信息表给对方,对方1月24号开的负数发票,但是由于红字信息表有误,所以对方1月31号把负数发票就作废了,我1月31号又重新开了一份正确的红字信息表 第一个问题:我这边需要做什么,需要把12月份的红字信息表撤销吗 第二个问题:我1月份报税的时候已经把负数发票算进去了,现在没有了这张负数发票,我又该怎么处理
你好老师,开具二手车统一发票后,要开增值税发票的话系统能自动带出这张发票的信息吗?怎么判断为是同一个销售行为
有限合伙企业的合伙人如果是公司的话,每年年底有限合伙企业需要给有限公司分红吗?还是只是有利润时才给有限公司分红?
有限合伙企业的合伙人如果是公司的话,每年年底有限合伙企业需要给有限公司分红吗?还是只是有利润时才给有限公司分红?
你好老师,经济法中董事会过半数董事出席即可,为啥决议是全体董事过半数通过
你好老师,我公司是二手车经销企业,开具二手车统一发票后,还需要开具增值税发票吗?
账上库存虚高,怎么处理?
这道题的D是对的吧?老师课件上也是ABD
账上有1700万的存货,实物有6.700万左右,需要开好多的发票出来呢
咨询下:商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、化妆品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)等消费品不得开具增值税专用发票,只能开具普通发票。电工绝缘鞋属于劳动保护用品,可以开具增值税专用发票。这个为什么这么解释,没太看懂答案。
老师们好,我这边有个有限合伙企业,股东是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企业的税费种认定下来,需要报个税:经营所得和工资薪金所得,想问下如何申报这两个个税
是已经上传了,但是我问了开票软件的客服人员,说可以在系统里撤回,不用去现场,到底哪个是正确的呢?
我需要给税务打个电话问问吗
你好!这样的话,按你们当地操作流程。
老师,您是哪里的,我在北京工作,我问了航天金税和百旺客服,都说系统里撤回就行,但是您这么说,我现在心里有点没谱了
不然我直接打电话给税务问问吗?我现在不知道问谁好了
因为开票软件里有个撤销的选项
我就打电话问了问客服
你好!我是山东的,我们这边儿的话如果已经上传的需要去税务局撤回。你看一下你的红字发票信息表,现在撤回选项可以点吗?
可以点,我刚才已经点了一个了,点完那条记录就没有了,山东那边是点不了那个撤销选项吗
老师我好像百度到了,疫情原因,可以在线撤销了
你好.那就是撤销成功了