你好 你1月红冲 冲的也是1月的收入。 也不可能冲12月的 。 因为你1月才处理。 正常你12月还是 按你开票的金额正常报税的。 你当期作废了吗 你不是在红冲吗?

老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
1月红冲12月的发票,影响12月的收入确定吗?红冲了12月的钱,在1月重开,是否还算做12月的收入还是算作1月的收入呢
红冲是把之前的收入冲销,那么为啥1月红冲12月的普票,对12月的收入不影响呢?不是跨月才有红冲吗?当期是作废。
电子普票、电子专票作废、冲红,比较之前纸质电子专票当月作废、跨月冲红,在账务上处理有什么不同,哪些情况是发票直接不要入账的,我知道当月作废的纸质专用发票是不用入账的
老师,以前10月开的票,本来想12月这月红冲,又说下月再红冲,请问下个月是下一年了再红冲可以吗?下月开与这月开一样不?有啥影响吗?
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
12月开普票20万,人家要专票。1月红冲普票还是红冲专票?如果1月红冲12月的普票20万,那么,为啥冲的是1月的收入?
你好 你是1月红冲的 。 是冲你1月的收入 当期收入。 ,跨年红冲也是冲销当年的收入,因为你红字发票是今年开具的,就冲销今年的收入,而不是冲销以前年度的收入
那么,我开红票的内容,还是开去年12月普票的内容吗?冲12月的内容,又算作冲1月的收入。1月开红票,冲1月的收入,可是开票内容和事项是12月的呀?
我就是把12月的普票改成专票。现在跨月了,只能用红冲的方式。所以,开红票的内容是12月的,开红字普票。再开蓝字专票,一模一样的内容
你好 你红冲肯定还是按12月的发票内容开即可。 是的 。内容不变哈
虽然内容不变,因为红冲是发生在1月,影响1月收入,不影响12月的。12月已经按正常开票交税了。那么红冲的意义是什么呢?只是为了普票转为专票吗?对方等于跨年跨月收到发票,他们抵扣几月份的税呢?12月还是1月?
你好 你不红冲 你 12月的税费就要缴纳了。 你自己要去红冲是为啥 你应该是知道的 。 你要换票种开票 肯定需要先红冲在开的。 不然 你还得重复缴纳税费的。
对,我就是不明白。跨月导致的红冲,为啥对12月没影响?对1月有影响,是因为红冲发生在1月,事儿是12月的事儿,12月也按正常开票的交税了。红冲,是因为别人不要普票,要专票
你好 你1月才红冲。 你还是纠结到12月去了。 你12月开票出去了你自己没有作废处理。 肯定12月要做收入报税的。 对于税务局来看。 你么有红冲 那么12月肯定要按你开票金额来报税的。
对,明白。红冲是对收入冲销,这个收入是指12月的收入还是1月的收入呢?红冲发生在1月,对1月有影响,可是红冲的内容是12月那张普票的内容。所以,按造这个逻辑为啥对12月没影响?
你好 你在1月冲冲的是1月收入金额 。 你实际12月那边是要缴纳增值税的 。
12月的已经交税了。1月开的红冲票是根据12月那张票开的,为啥冲的是1月的收入?
你好 你还是没有理解 。 我说的是冲你1月收入 在开 一张发票出去 。 你实际1月 在你 金额没有变化的情况下 是 一正一负 不会多缴纳税费 。 你实际12月已经缴纳税费了 。
嗯嗯,明白。我们应该给对方在12月开专票,现在跨月了,购买方只能收到1月的专票,他们的支出还是列12月,那么,他们要跨月专票怎么处理呢?
你好 是的。 对于他们来说 12月暂估费用或者成本。 在1月收到你的专票 也是可以抵扣 和税前扣除的。 就算你红冲了 也是不影响他们的 。 他们照常可以税前扣除的
他们抵扣和税前扣除的是1月的还是12月的进项?还是在年度汇算清缴做税前扣除呢?如果我12月开的是专票,开错了,1月红冲再重开,可是12月的专票他们已经在12月抵扣了,那么他们要怎么处理呢?
你好1. 是你们 1月的进项税了。 你12月是普票的哇 普票哪有进项税 1月开的专票才有进项税的 2. 不会的娿 对于 购买方那边 实际是在汇算之前取得了合理发票是 可以税前扣除的 3. 如果抵扣了 购买方开红字信息表 你开红字发票来红冲 处理 在开新发票就行了。
对方,就是购买方,取得的我们开具的1月的专票,他们还可以抵扣和税前扣除,对方是抵扣12月的销项还是放在1月抵扣?他们不是1月取得的专票吗?如果抵扣1月的,那就算21年的了,如果抵扣12月的,只能在汇算清缴时处理吗? 如果对方抵扣的需要红冲的专票,那么得他们自己即购买方开具红字信息表,我们销售方再红冲,再重开,是这样的流程?
你好 1. 你12月抵扣了 不是要重新开票吗 。 对方开红字信息表要做转出处理 把进项税转出来 。 然后在 用1月的发票重新去认证抵扣的 2. 是的 购买方开具红字信息表,我们销售方再红冲,再重开