咨询
Q

老师,您好!这个经济业务应该怎么做分录

老师,您好!这个经济业务应该怎么做分录
2021-01-25 21:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-25 21:25

您好! 借:应付职工薪酬113000 贷:库存商品100000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)13000 借:制造费用 贷:应付职工薪酬

头像
齐红老师 解答 2021-01-25 21:25

借:制造费用/生产成本113000 贷:应付职工薪酬113000

头像
快账用户2380 追问 2021-01-25 21:27

老师,您好!请问一下,贷方为什么是库存商品

头像
齐红老师 解答 2021-01-25 21:51

您好!购买后先验收入库,再派发。

头像
快账用户2380 追问 2021-01-25 21:51

谢谢老师,明白了!

头像
齐红老师 解答 2021-01-25 21:52

不用客气,麻烦您五星好评哟

头像
快账用户2380 追问 2021-01-25 21:52

好的,老师!

头像
齐红老师 解答 2021-01-25 21:53

谢谢您!祝您学业有成,工作顺利。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好! 借:应付职工薪酬113000 贷:库存商品100000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)13000 借:制造费用 贷:应付职工薪酬
2021-01-25
你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
2020-11-04
你好,这个是您单位 支付的什么款项
2020-03-07
您好,会计分录如下 借:研发支出-费用化支出200 贷:银行存款200 借:研发支出-费用化支出300 贷:银行存款300 借:研发支出-资本化支出800 贷:银行存款800 借:管理费用500 贷:研发支出-费用化支出500 借:无形资产800 贷:研发支出-资本化支出800 每月摊销 借:管理费用6.67 贷:累计摊销6.67
2022-08-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×