您好! 借:应付职工薪酬113000 贷:库存商品100000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)13000 借:制造费用 贷:应付职工薪酬
老师您好这个应该怎么做会计分录
老师,您好!这个经济业务应该怎么做分录
老师您好,请问这个题的分录应该怎么做
老师您好工会经费怎么计提分录应该怎么做呢
老师您好!这个题的分录应该怎么做?
老师,客户的开票信息公司名称是“经销部”,合同中盖的公章是“经销处”,对方的公章可能把字刻错了,对我们卖方有影响吗?
请问老师,2012年的公司注册,资金实缴了,减资减股东有没有影响啊?
老师请问午托班请的老师看小孩午睡发的工资可以进主营业务成本吗?
老师:请问处理本公司使用过的二手车,账务处理怎么做啊?
老师好:我们公司的分公司在外地。分公司的收入由母公司确认,但费用还是由子公司承担,这样能行吗?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
借:制造费用/生产成本113000 贷:应付职工薪酬113000
老师,您好!请问一下,贷方为什么是库存商品
您好!购买后先验收入库,再派发。
谢谢老师,明白了!
不用客气,麻烦您五星好评哟
好的,老师!
谢谢您!祝您学业有成,工作顺利。