你好 需要交纳印花税的。 按万分之五缴纳

老师,合伙企业里的有限合伙人转让他们的份额给我们公司,这个需要交印花税么?我们企业和他们个人。
老师,想问下,这假设我们公司a,股权架构里面有个合伙企业,那我们公司的利润1000万分给合伙企业的话,需要交税的吗,那合伙企业拿着这个1000万分给合伙企业的人需要怎么交税
老师好!有限公司的其中一个股东把股权转让给合伙企业,合伙企业转款给有限公司个人股东,合伙企业要缴纳印花税吗?
老师您好我们公司和别的合伙人合开了一家合伙企业,我们公司是Gp ,别的几个公司是Lp,我们只占1%的股份,我想问一下,我们母公司要和这个合伙企业要做合并报表吗?合伙公司是只有我们公司来经营管理的,其他合伙人不参与管理。
老师,您好,我们有一个有限合伙企业,我们的合伙人都是在另一个公司有做工资薪金所得申报个税的,那我给他们在有限合伙企业里的收入应该做什么申报呢?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
刚问了一下税局说不用交,这怎么说? 税局回复什么份额
你好 不用缴纳 。 你们是不是0元在转让。
肯定不是呀,别人购买时10万,我们给她们15万。只是说考虑的是合伙企业,一般没有股份的说法,都是说占有份额之类的。所以才问你们确定一下
你好 那就不应该会是不缴纳印花税的。 要求是 印花税是按转让金额 *万分之五缴纳的 。 我们这边都没有减免的