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火炬年报中实际上缴税费总额怎么填

2021-01-26 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-26 16:47

你好,就是单位某个期间实际缴纳的各项税款合计金额。

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快账用户3381 追问 2021-01-26 16:48

需要填2020年的 就是2020年1-12月缴纳的税费吧 包括工会经费吗

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齐红老师 解答 2021-01-26 16:50

你好,需要填2020年的 ,就是2020年1-12月缴纳的税费。包括工会经费的。

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快账用户3381 追问 2021-01-26 16:50

还有研发费用加计扣除所得税减免 是加计扣除额*25%? 我们做完加计扣除利润为负数 是不是享受高企所得税减免也是填0

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齐红老师 解答 2021-01-26 16:52

你好,加计扣除所得税减免=加计扣除额*25% 做完加计扣除后应纳税所得额为负数,减免所得税就是0的

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快账用户3381 追问 2021-01-26 16:57

老师 减免税总额 其中增值税是按1%的减免算了吧 小规模的

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齐红老师 解答 2021-01-26 17:00

你好,如果季度收入低于30万,减免的增值税是这样的 

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快账用户3381 追问 2021-01-26 17:02

老师 2019年预交所得税了 2020年汇算清缴加计扣除了利润为负数 就退税了 你看我填的对吗

老师   2019年预交所得税了  2020年汇算清缴加计扣除了利润为负数  就退税了   你看我填的对吗
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快账用户3381 追问 2021-01-26 17:05

这是申报表

这是申报表
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齐红老师 解答 2021-01-26 17:06

你好,2020年汇算清缴加计扣除了应纳税所得额为负数,根据你这个描述,就需要退税的。

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快账用户3381 追问 2021-01-26 17:08

对 就是减免税那儿 所得税 研发加计扣除所得税减免填的一致了就行是吧

对  就是减免税那儿   所得税    研发加计扣除所得税减免填的一致了就行是吧
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快账用户3381 追问 2021-01-26 17:09

加计扣除数*25%

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齐红老师 解答 2021-01-26 17:10

你好,2020年汇算清缴加计扣除了应纳税所得额为负数,根据你这个描述,就需要退税的。 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户3381 追问 2021-01-26 17:13

火炬年报减免税总额中减免所得税是要填的吗 因为不交所得税 我把加计扣除减免额填上就行?

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齐红老师 解答 2021-01-26 17:13

你好,因为不交所得税,就不需要填写加计扣除减免税额的。

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快账用户3381 追问 2021-01-26 17:16

好的 谢谢老师了

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齐红老师 解答 2021-01-26 17:17

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,就是单位某个期间实际缴纳的各项税款合计金额。
2021-01-26
您好,一是通过电子税务局中“申报及缴纳”中看税费缴纳了多少。二是看公司的科目余额表中,看明细账看具体缴纳金额
2021-01-27
你好,包含车辆购置税
2024-02-22
我是只填写2022年度的。
2023-03-09
高企火炬年报中的“实际上缴税费总额”应当包括2023年内支付的所有税费,包括补交以前年度的税费。重要的是税费支付的日期落在2023年内,而不是税费的所属日期。
2024-03-07
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