同学,你好,这个是你们支付的费用吗,有发票没有,
公司开业时,向法人借了一万现金周转,几个月了,公户里没有钱,现在老板说从他私人账上转一万到公户,还款给法人,这样可以吗?分录怎么写?
老师,我有一个问题,现在法人私户往公户存钱没有备注,怎么做账,前面摘要怎么写,分录怎么写, 法人从公户往私户转钱,备注是备用金,福利费,这些,分录怎么写,前面摘要怎么写。
我们公司有小红书推广费用,需要从公户转到法人私人账户,法人再转给客户,这笔钱转账时摘要?用途?分录怎么写?老师可以详细回答一下吗?
我是公司法人,去年10月到今年6月份公司一般账户转了几笔大额款项到我私户,本来是还借款的,但备注的用途错写成股金红利了,还能改回来吗?或要每一笔原路退回再修改用途重新转出呢?
你好,我是公司法人,去年10月到今年6月份公司一般账户转了几笔大额款项到我私户,本来是归还法人借款的,但备注的用途错写成股金红利了,这样会有可能要交20%个税吗?还能改回来吗?或要每一笔原路退回公户再修改用途重新转出到私户呢?如果需要每一笔退回再转出来私户又怕公转私太频繁引起银行盘查。
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是???企业是满足 335的,可以更改吗
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
老师请问我们是农产品公司,很多品种,进项票不全,例如西兰花没进项,其实销售有,这个可以开出去吗
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,我司生产企业,其中也有贸易,直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的,直接从A公司采购卖给B公司,货物也不需要到我司的情况下,我司的流程是库管做入库单,再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
有发票的
借管理费用或是销售费用 贷银行存款
从公户转账给法人的时候摘要?用途?写什么?
直接就写支付推广费
公户转给法人?不是客户?可以这样写吗?
同学,你好,他是代付的,可以的。
同学,你好,他是代付的,可以的。
同学,你好,他是代付的,可以的。
付款用途没有代付这一项
你这个是支付的推广费,不存在代付一说。这个不能增加内容吗,
不能的老师
那不行哦,那有个办公费,你也没有这怎么可以。
对呀,所以问老师解决呀
同学,你好,这个软件我没有用过,你上面的内容肯定也不是系统自带的,应该是你增加上去的,如果你不会增加,这个写上软件名称型号,写上问题 ,把这个截图加上,重新平台咨询一下,因为这个软件我也没有用过,但肯定能增加。所以看哪位老师用过,协助你一下。
可以写还款吗
同学,你好,从你的业务上来讲,你给法人钱,可以写还款,但法人拿来发票要报销,你还是要进费用的。
是的,但是只能从公户转给法人,付款用途:还款,做分录时写:借:其他应付款 贷:银行存款这样合理吗?
这个可以的,这个可以走的。
但是给法人借款的时候,法人从个人(光大银行)转给公户的,现在公户转给法人而法人的银行卡是(工商银行)?银行卡开户行不一样这样做合理吗?有什么风险呀?可以详细说一下嘛?
同学,你好,这个没有说法的。没有关系