 
                            你好 那你就要问老板具体是转什么款项。 你要问清楚了业务。 你才能具体做分录的 。 备用金:借其他应收款-老板贷银行存款 。 福利费 ‘借 管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 ’应付职工薪酬-福利费贷银行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师 法人从公户忘个人户转了8万 摘要写的备用金 分录怎么做
老师,我有一个问题,现在法人私户往公户存钱没有备注,怎么做账,前面摘要怎么写,分录怎么写, 法人从公户往私户转钱,备注是备用金,福利费,这些,分录怎么写,前面摘要怎么写。
我们公司有小红书推广费用,需要从公户转到法人私人账户,法人再转给客户,这笔钱转账时摘要?用途?分录怎么写?老师可以详细回答一下吗?
公司一个有两个帐户在用,一个是法人私户一个是公户,两个账户里的钱都是公司的,现在法人私户转了1万元到公户备注:备用金,请问转出时和转入时分别的会计分录怎么做
老师,公账上面没有钱缴纳个税税款,股东自己从私账转到公户,转多了,现在要把多余的钱在转到私户,备注怎么写
 
                请问企业所得税300万以下5%,300万以上就25%了吗
请问老师工商年检是什么
老师您好,我们公司有一套房子在库存商品里面挂着,金额为344915.40元,但是我们因欠律所的律师费,将房屋评估之后以874315元的价格抵给了律所,我应该怎么做账呀,具体的分录麻烦老师写一下
老师您好,比如公司出现事故,事故调查组邀请专家发生的住宿费由公司承担,请问住宿发票抬头应该开我们公司名称吧,计入招待费核算吗?
我公司买了一块地,现在要交契税和印花税,我这里填什么?
33.33万年收入,成本占0.82,费用6万,是不是刚好等于0
你好老师,请问公司租车每月300,不需要法人去开发票吧,收据就可以入账吧
公司师,还是刚刚那个问题,10月新开办公司在10月是小规模,次月是一般纳税,10有进库存商品,有转款给厂家,厂家也给开了13个点的专票(11300) 公司也有卖产品,客户也有转货款给公司(15000)但是公司还没给客户开票,这样怎么做账
老师,这种飞机票可以抵扣进项税吗
老师问下,260万吨,标价11.4元,要我们开9个点税金,其他不管,收管理费多少可以做?怎么算
老师备用金一定要做其他应收款对吧,那冲的时候怎么冲,就是法人存钱的时候冲么
不能做其他应付款,银行存款么
摘要可以写借款么
你好 1. 你们公户支付出去的备用金 都是挂其他应收款科目来核算。 法人用发票来冲或者用现金或者转款给你公司来冲。 是的
老师,如果没写备注可以其他应付款,银行存款么或者相反分录
你好 如果没有备注。 你最好是问下老板具体是转什么款项在挂账。 因为不一定是备用金
老师,备注是备用金是做其他应收款,贷银行存款,是这样么 备注是劳务报酬呢,怎么做账,都是法人从公户提到自己卡上的
你好 1. 是的 2. 是支付给其他个人劳务费 只是通过法人账户去支付 。借其他应收款贷银行存款 借管理费用-劳务费贷其他应收款
老师,我刚说的问题我都做到了其他应付款可以么
我没做其他应收款,其他应收款刚才说是借款不还要交个税是针对法人么
你好 1. 你如果没有其他应收款。 都是挂法人往来的话。 你可以走其他应付款来处理。 但是年末还是需要及时还借款的
好的,年末冲不平,不用交税吧
你好 要尽快处理。 到时税局查到 会让你补税的了。
老师其他应付款一定要冲平么
那个按什么交税
你好 不是一定要平的。 如果是其他应付款负数的情况下 那么就是其他应收款。 这个情况下就得还款给公司。 否则涉及个税20%的缴纳
我没做过其他应收,现在都挂应付上了,我为什么要还款给公司,
你好 比如你其他应付款正数 是负债 是表示你公司欠老板的。 如果 其他应付款是负数了 就是其他应收款了 这个就是老板欠公司的了。 那么是不是 这个年末就得还给公司 。 不还的话 就应该按分红来处理缴纳个税。 你好好理解下。
缴纳个税按20么,那个要怎么缴纳,分录是什么
你好 在自然人客户端里面 你们按分红股利所得来交纳 里面有这个表格 。 借 利润分配-应付股利贷应付股利 借 应付股利贷其他应付款 应交税费-应交个人所得税 。 因为你之前做的是其他应付款。 现在我就对应冲的这个科目 。
好的老师如果其他应付款是负数就不用冲了,其他应收款只要有就要冲对吧
是正数,其他应付
备注是劳务报酬分录是什么,就是法人从公户往他的卡里转钱
你好 1. 其他应付款负数就是其他应收款。 你年末不还给公司 就得做分红分录哈 。 和其他应收款正数是一样的意思哦 。 你别弄混了 2. 劳务报酬 是支付给其他个人劳务费 只是通过法人账户去支付 。借其他应收款贷银行存款 借管理费用-劳务费贷其他应收款