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老师,我有一个问题,现在法人私户往公户存钱没有备注,怎么做账,前面摘要怎么写,分录怎么写, 法人从公户往私户转钱,备注是备用金,福利费,这些,分录怎么写,前面摘要怎么写。

2020-11-30 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-30 15:13

你好   那你就要问老板具体是转什么款项。  你要问清楚了业务。 你才能具体做分录的 。    备用金:借其他应收款-老板贷银行存款  。  福利费 ‘借 管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 ’应付职工薪酬-福利费贷银行存款  

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快账用户3781 追问 2020-11-30 15:21

老师备用金一定要做其他应收款对吧,那冲的时候怎么冲,就是法人存钱的时候冲么

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快账用户3781 追问 2020-11-30 15:21

不能做其他应付款,银行存款么

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快账用户3781 追问 2020-11-30 15:22

摘要可以写借款么

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齐红老师 解答 2020-11-30 15:23

你好  1.  你们公户支付出去的备用金 都是挂其他应收款科目来核算。    法人用发票来冲或者用现金或者转款给你公司来冲。   是的

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快账用户3781 追问 2020-11-30 15:27

老师,如果没写备注可以其他应付款,银行存款么或者相反分录

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齐红老师 解答 2020-11-30 15:31

你好     如果没有备注。 你最好是问下老板具体是转什么款项在挂账。  因为不一定是备用金  

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快账用户3781 追问 2020-11-30 15:37

老师,备注是备用金是做其他应收款,贷银行存款,是这样么 备注是劳务报酬呢,怎么做账,都是法人从公户提到自己卡上的

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齐红老师 解答 2020-11-30 15:41

你好 1. 是的 2.   是支付给其他个人劳务费 只是通过法人账户去支付 。借其他应收款贷银行存款   借管理费用-劳务费贷其他应收款  

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快账用户3781 追问 2020-11-30 15:43

老师,我刚说的问题我都做到了其他应付款可以么

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快账用户3781 追问 2020-11-30 15:44

我没做其他应收款,其他应收款刚才说是借款不还要交个税是针对法人么

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齐红老师 解答 2020-11-30 15:48

你好   1.  你如果没有其他应收款。 都是挂法人往来的话。  你可以走其他应付款来处理。 但是年末还是需要及时还借款的   

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快账用户3781 追问 2020-11-30 15:50

好的,年末冲不平,不用交税吧

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齐红老师 解答 2020-11-30 15:54

 你好    要尽快处理。  到时税局查到 会让你补税的了。   

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快账用户3781 追问 2020-11-30 16:05

老师其他应付款一定要冲平么

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快账用户3781 追问 2020-11-30 16:05

那个按什么交税

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齐红老师 解答 2020-11-30 16:07

你好      不是一定要平的。  如果是其他应付款负数的情况下 那么就是其他应收款。 这个情况下就得还款给公司。 否则涉及个税20%的缴纳  

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快账用户3781 追问 2020-11-30 16:10

我没做过其他应收,现在都挂应付上了,我为什么要还款给公司,

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齐红老师 解答 2020-11-30 16:11

 你好    比如你其他应付款正数  是负债  是表示你公司欠老板的。 如果 其他应付款是负数了 就是其他应收款了  这个就是老板欠公司的了。 那么是不是 这个年末就得还给公司 。  不还的话     就应该按分红来处理缴纳个税。      你好好理解下。     

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快账用户3781 追问 2020-11-30 16:16

缴纳个税按20么,那个要怎么缴纳,分录是什么

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齐红老师 解答 2020-11-30 16:18

 你好  在自然人客户端里面  你们按分红股利所得来交纳 里面有这个表格 。  借 利润分配-应付股利贷应付股利  借  应付股利贷其他应付款     应交税费-应交个人所得税 。 因为你之前做的是其他应付款。 现在我就对应冲的这个科目 。  

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快账用户3781 追问 2020-11-30 16:25

好的老师如果其他应付款是负数就不用冲了,其他应收款只要有就要冲对吧

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快账用户3781 追问 2020-11-30 16:25

是正数,其他应付

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快账用户3781 追问 2020-11-30 16:26

备注是劳务报酬分录是什么,就是法人从公户往他的卡里转钱

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齐红老师 解答 2020-11-30 16:29

你好  1. 其他应付款负数就是其他应收款。  你年末不还给公司  就得做分红分录哈 。 和其他应收款正数是一样的意思哦 。   你别弄混了  2.      劳务报酬   是支付给其他个人劳务费 只是通过法人账户去支付 。借其他应收款贷银行存款   借管理费用-劳务费贷其他应收款  

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你好   那你就要问老板具体是转什么款项。  你要问清楚了业务。 你才能具体做分录的 。    备用金:借其他应收款-老板贷银行存款  。  福利费 ‘借 管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 ’应付职工薪酬-福利费贷银行存款  
2020-11-30
借;其他应收款 贷;银行存款
2019-10-16
你好 借:其他应收款 80000 贷:银行存款80000
2020-11-10
摘要就写还款就可以了。
2022-07-13
你好,同学。可以直接 往来款项或资金划转
2022-07-11
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