您好。 但是您计入营业外支出是没有依据或者附件的
老师你好,我发现之前会计成本少做了,还有两天就到报税期了,请问我可以先把成本做上吗?如果成本做上我的库存就要暂估,这样做可以吗?下个月我对出来是那些发票没有入库结转成本我再去调整这笔分录可以吗?
老师你好,公司销售菇类,之前的会计做错了,菇类没有库存无法保存都是现摘现卖,我可以把库存转出,做营业外支出吗?
老师,公司原来的会计没设库存现金科目,出纳每个月从公账领几万的备用金,然后又借给老板或支付一些无票之类业务,但是都不做外账,现在我接手都不知道如何适好
老师,我公司是做高压电的,之前的会计把公司买的10台电脑入库了。但仓库是没有这10台电脑的,现在我可以结转成本吗?现在我做的分录:借:主营业务成本50000 贷:库存商品 50000,这样做对吗?
老师你好,我们是酒店,之前的存货出库不规范,没有出库单,而且还没入库就先出库了,之前的会计是有库存金额就出了,不考虑实际物品,但这些物品后面也开票,都是实际发生的业务,我在8月份先冲红之前的出库(结转成本),然后让库房补出库单再出库结转成本,这样做可以吗?
老师您好!商贸公司的客户维护费所得税汇算的时候可以全额扣除吗?因客户比较远,专门签订一家公司维护,主要是售前推广,介绍客户,售后
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
广东省营业执照迁移地址怎么办理,需要什么材料。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
当做腐烂变质亏损可以吗?因为之前的成本每一笔采购都比销售多,且每次单价都不一样,她没有按移动加权平均法结算成本
猴头菇这些没有办法长时间保存吧
您好,不能长时间保留。
我的建议是:先出制度,这种类型应该怎么处理。 出了制度/办法之后,您再来处理
那库存这部分该如何处理呢?我是说着她的继续下去?
您好,不按照她的继续,翻篇了。
那剩余三万库存商品怎么办?正常是进出一样数量,不知道账该怎么接下去
您好,先放在账上,把事情告诉贵公司领导,由领导来决定
好吧,并且七月份的账本也是她做,成本并未入账,不知道该如何处理七月的!
老师,如果领导说这部分做营业外支出?可以吗?
您好,可以但是先出制度方法,以后遇见这类问题应该怎么处理
其实税务备案是移动加权平均法,我想把六月之前的库存全部转出,公司是自产自销。正常成本是原材料工资这些,并不是收购。且她六月有个品类,购进530件,销售出库反而600,导致其中一个负数。这部分负数又该如何处理
您好。我不建议你在未征得领导同意下这样操作,虽然您的思路是对的
意思是征得领导同意下,操作。负数的那部分该怎么如何呢?
您好,全部咨询领导。
第一次遇到这种,最怕领导让我看着处理
您的上一任会计那样操作,领导也没有说什么,是不清楚情况还是默认呢? 假如是默认您私自操作,除非您很好的解决了这个问题
领导不知情,我也是这两天看完之后才发现
与领导商量一下到底如何处理。 您觉得领导不知情还是领导表现出来不知情
不知情的情况下吧
您好,领导让您看着处理就好办了,同学。 说明问题到领导知道了,您处理不当,那也不能怪我啊,不能让我背锅啊 而且您也可以按照您的思路去工作。这不是很好吗?
职场上要及时汇报工作(多嘴了哈),谢谢!