你好,以前年度已做未开票收入,后来补开票了 需要把做的未开票收入冲销,然后根据开具发票情况做收入分录
请问老师,以前年度未开发票收入已做无票收入报税,现在要补开发票,分录怎么做
请问:以前年度已做未开票收入,后来补开票了如何处理?
以前年度已做未开票收入,后来补开票,但是与之前确认的未开票收入有几分钱的差异,怎么处理?
老师,请问,去年确认过未开票收入,并且已交税。今年客户让补开发票,那么之前申报的未开票收入如何处理呢
老师好,请问补缴以前年度的增值税及附加税,如何账务处理?(因为以前年度有一个未开票收入是负数,然后一直都交不了税,所以去税局处理了,就说补缴税现在才能正常报税)
老师您好!往年应付帐款暂估没收到发票,汇算清缴调增后怎样平暂估,会计分录怎么写?
有劳务资质的劳务分包公司可以干包工包料的活吗签了一个合同是包工包料
请问,小规模纳税人,这个月申报的劳务工资人数300多人,这么多人有啥影响吗
老师,验资证明是啥了
老师您好,请了一个人只需要他上两个月班,这种情况怎么发工资,需要申报吗怎么申报
老师,早上好,我们公司是一家贸易型出口企业,在增值税未申报的情况下,可以先操作申请出口退税吗?
老师我是执行小会计准则做账的,24年底计提了所得税但是不用交税,我也做了汇算清缴,但是应交税费应交所得税有余额怎么处理
债权转让导致发票流和资金流不一致,应该怎么办?
老师,我们的个体注销了,我查了下,变成别人的了,曾用名是我们的 怎么回事
个体户,法人把钱转到外包公司的账上,外包公司给员工发工资,凭证该如何做
那以前年度已经交过税了呀,怎么办
你好,以前年度已经交过税了,现在开具发票就不需要再次纳税了。
具体账务怎么处理呢老师?是做一笔红字的分录,把之前做的收入和销项冲销,然后现在再根据发票,做一笔蓝字收入和销项分录?
你好,以前年度已做未开票收入,后来补开票了 需要把做的未开票收入冲销 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目 然后根据开具发票情况做收入分录 借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)
这样的话那本期就是等于啥也没发生,也不用缴税是吧?那摘要咋写呀?
你好,是的。 摘要可以就是:冲销无票收入,确认开票收入
可是,这是会计自己的账务处理,我还是有点不太放心哇,本期确认了收入,申报表就会体现收入,有收入,就有销项,就要缴税呀,那不就是重复缴税了吗
你好,以前年度已经交过税了,现在开具发票就不需要再次纳税了。 需要把做的未开票收入冲销 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目 然后根据开具发票情况做收入分录 借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额) (一正一负抵消了,不需要再纳税的)
老师,您的意思是:在申报表的开具发票栏写这次补开的销售额,然后在申报表的未开具发票栏填写冲销的负数销售额,是吗?
你好,是的,是这个意思
哦哦,那就明白了!谢谢老师!老师辛苦了!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢