你好,以前年度已做未开票收入,后来补开票了 需要把做的未开票收入冲销,然后根据开具发票情况做收入分录

请问老师,以前年度未开发票收入已做无票收入报税,现在要补开发票,分录怎么做
请问:以前年度已做未开票收入,后来补开票了如何处理?
以前年度已做未开票收入,后来补开票,但是与之前确认的未开票收入有几分钱的差异,怎么处理?
老师,请问,去年确认过未开票收入,并且已交税。今年客户让补开发票,那么之前申报的未开票收入如何处理呢
老师好,请问补缴以前年度的增值税及附加税,如何账务处理?(因为以前年度有一个未开票收入是负数,然后一直都交不了税,所以去税局处理了,就说补缴税现在才能正常报税)
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束?(知道的老师回答,不知道就不用回答,多此一举了)
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
那以前年度已经交过税了呀,怎么办
你好,以前年度已经交过税了,现在开具发票就不需要再次纳税了。
具体账务怎么处理呢老师?是做一笔红字的分录,把之前做的收入和销项冲销,然后现在再根据发票,做一笔蓝字收入和销项分录?
你好,以前年度已做未开票收入,后来补开票了 需要把做的未开票收入冲销 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目 然后根据开具发票情况做收入分录 借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)
这样的话那本期就是等于啥也没发生,也不用缴税是吧?那摘要咋写呀?
你好,是的。 摘要可以就是:冲销无票收入,确认开票收入
可是,这是会计自己的账务处理,我还是有点不太放心哇,本期确认了收入,申报表就会体现收入,有收入,就有销项,就要缴税呀,那不就是重复缴税了吗
你好,以前年度已经交过税了,现在开具发票就不需要再次纳税了。 需要把做的未开票收入冲销 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目 然后根据开具发票情况做收入分录 借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额) (一正一负抵消了,不需要再纳税的)
老师,您的意思是:在申报表的开具发票栏写这次补开的销售额,然后在申报表的未开具发票栏填写冲销的负数销售额,是吗?
你好,是的,是这个意思
哦哦,那就明白了!谢谢老师!老师辛苦了!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢