预交税款应该在预交的当月就扣款
建筑行业省内项目异地预缴在电子税务局网站申报,所属期如果填写成了开票的当月日期,是不是税局网站不能扣税款,要到下月初的时候才扣
异地预缴 建筑行业,7月先开了发票,8月份己申报完成后,8月份预缴税款的时候,所属期直接是7月1-7月30号, 我8月后来又开了发票, 同一项目,8月预缴了税款, 我现在要申报8月份的,,申报表上只显示我8月份预缴的税款, 没有7月份预缴的金额,自己塡上去,又过不了 老师,这种情况怎么处理
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
建筑行业,有个简易计税的项目要异地预缴,所属期是11月份的,现在申报。但劳务分包款在11月付款出去了,现在12月才开劳务票回来。我可以在增值税及附加预缴表的扣除金额那里填这个12月开的劳务票金额上去吗?
建筑公司,公司所在地安徽项目所在地江苏,23年一月份的时候开了一个外经证,合同日期是23年1月至25年12月合同金额是750万,且一月份的时候已开票240万,一月在江苏税务局已经预缴申报,本月4月份再次开票,本月是不是要在江苏税务局填写预缴申报表,税款所属期是4月一号至四月30号
老师,前一个会计固定资产折旧这一块账很乱,尤其是确定了原值,残值率5%,折旧年限,但是单月折旧比正确的数小,有的大,现在有这么个问题,房屋折旧年限按20年算的话,上个月就到期了,但是残值额差不多占原值30%,这种情况我是该继续折旧知道残值率5%左右还是说时间到了就停止折旧
老师,生产工人的报销,都是给公司买的工厂用的小零件啥的 几千块钱 计入:制造费用-修理费行吗 还是计入哪里?
老师,物权的变动是指什么?所有权的变动,抵押权,质权,留置权,用益物权,担保物权,地役权,居住权,我看着乱成一锅粥
你好老师,你向我们这个白酒制造业里面有很多过时的,这个包装物东西都不太值钱,就是数量比较大,我这个平时怎么慢慢处理呀?还是九几年的东西呢
我公司一员工借了我公司12万,后来他以办公家具并开具发票后抵扣了我公司13万,我公司还差他1万,请问我要如何做这笔分录,直接借其他应收款12,贷银行12。抵扣家具时,直接借:办公费13,贷:其他应收12,银行1,这样可以吗
老师,有数据的公司,怎么注销,有哪些步骤? 公司转个个人怎么转让,有未分配利润怎么分配
房租和财务软件使用费是当月取得,就当月要摊销吗?
老师,增值税进项税,有一个不该抵扣的,上月抵扣了,这个月怎么调整呢?
董老师,关于那天您说的,固定工资的人员您是把一年的个税算好了,税前多少工资就每月申报多少,应付工资不会有余额。那算出的这块个税是一次性计入营业外支出吗? 借:营业外支出 贷:应交个税 ,其他应收款-社保(个人) 。这些科目的余额,后续真是缴费时逐步减少,最后平掉吗?
老师你好,业务宣传费,汇算清缴怎么抵扣
我打税务局电话,她说我所属期应该写上一个月,现在就是申报界面里面没有三方扣款协议和其他扣款方式,扣不了款,两边税务局好像都不知道是什么情况
这种情况只能联系你,项目所在地的税务局没有其他办法,税款预交时就要扣款
问过他们了,他们也不知道原因,这种省内异地预交网上申报是不是还不成熟,操作的人不多?问我们本地的税局说所属期应该写开票前的一个月份,这样就可以扣款
是的。 是的,就是填写开票前一个月可以扣款,因为你这是预交的 但是各地的操作系统不一样,你可以试一下,如果不行,你也可以去项目地大厅预交
税局说不扣款不会产生滞纳金,下月初申报的时候一起扣款,老师如果这样操作,我在增值税申报表申报的时候,表四异地预交一栏怎么填?是不是就不填该笔数字了啊?
你实际没有预交税款。那你就不能填写报表预交税款 你实际没有预交税款,那你就不能填写报表预交税款?
那就是说待下月初扣款后,这笔预缴税金只能在下下月申报时候才可以抵减吗
预交税款是在当月开票之前就交,这样机构所在地申报时才能扣除
如果去异地操作是可以的,都是当月去了就交了。我现在是网上申报,结果他扣不了税金,现在遇到这种情况如何是好?
你好 这情况只有问项目所在地税局 别人都说了不算