同学你好 不能是负数的
请问填完系列原始凭证后,资产负债表的期末余额货币资金是负数,该怎么弄?
资产负债表中的货币是负数应该这么弄
@郭老师,资产负债表中的货币资金应该等于现金流量表中的哪个数呢?
资产负债表中货币资金为负数怎么办?
,资产负债表中货币资金能为负数吗
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
应该这么弄
公司上个月都是付出去钱,没有收到钱,也没有收到发票
怎么弄呢
要正数才可以的 你可以借法人的 做往来款
法人的钱,我只做借款了,没有做往来账
正好负数,是法人借的钱
是公司像法人借的钱
做往来 借银行/现金 贷其他应付款-法人 这样就行了
做了,但是还是负的哎
这么弄呢
那就计入做往来的分录