您好,这个是不可以抵扣的呢
你好老师,我司是一般纳税人商贸公司,开具13个点的货物发票的,因为我们给供应商代理货物,需要支付给我们代理费,需要我们开具6个点的服务费发票,我们开具服务发票,那么可以抵扣我们13个点的进项成本票吗?
老师,你好,假如,我们进项收到10000万发票(货物+运费)13%.我们要开11000(货物+运费)我们可以分开吗?开货物9000,税金13%,运费2000税金9%,运费的销项税额,可以用销售货物进项抵扣吗?因为对方的销售货物含了运费金额
老师,请问下,我一个产品是以13的增值税进项进来的。销售时候开的普通发票,那么我13的进项可以用来抵其它货物吗?
我想问一下 本月我收到货物的发票税点是13% 我申请了这些货物开具简易征收的发票3%的。另外我也有开具其他货物发票13%的,我13%的销项税可以抵扣进项税的13%吗
你好,我公司是一般纳税人,核定了3个点的建筑服务简易征收,现在开进来13个点的货物,跟3个点的货物,一个可以抵扣一个不可以抵扣,我想知道核定了简易征收之后哪些可以抵扣哪些不可以抵扣
老师好,9月5日开了一张发票,发票开的销售方纳税识别号是我们公司的,纳税名称不是我们公司的,想把这张发票红冲,能冲掉吗?
超市小规模纳税人,如何计算各个供应商利润和盘点库存商品?每天销售商品多,大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗?用财务软件,一般不是二级明细(生鲜,食品,非食……),如生鲜会有多个供应商,怎样去核算?做账分录是怎样的?
老师我现在把第一季度更改过来,账就不动了可以吗?还是按她之前错误3377.94来
老师税务局会在那个角度看报表呢?
@董孝彬老师,中秋节快乐,祝您健康快乐!
请问现在做账是不是马上要全面无纸化了?
老师,申请有限公司,刚开始就能申请一般纳税人吗
老师您好,这个该怎么填,专票是建筑服务,普票是劳务劳务费
请问开1个点的专票,系统填报表的时候是自动按1个点填增值税报表吗?
个人所得税之前申报的明细怎样导入别的电脑
那我开具简易征收3%的专票,对方可以抵扣吗
开具简易征收3%的专票,对方可以抵扣
你的意思是 我开具3%的简易征收的专票,对方这些货物也是13%卖出就可以抵扣,如果对方也是3%的简易征收卖出就不能抵扣的意思吗
是的,是这样理解的
但是我不小心把进项税抵扣了 要怎么处理 转出吗
您好,这个是需要作转出的呢