你好 都可以做福利费的
老师例题 5 • 多选题】 某公司经营一家健身俱乐部,适用增值税税率为6% 。2019 年1 月 1 日,与客户签订合同,并收取客户会员费6000 元(不含税)。客户可在未来12 个月内享受健身服务,且没有次数限制。不考虑其他因素,下列各项中,该公司相关会计处理表述正确的有( )。( 2020 年· 2 分)A . 1月 1日收到会费确认合同负债 6000元 B . 1月 1日收到会费确认预计负债 6000元 C . 1月 31日确认主营业务收入的金额为530 元 D . 1月 31日确认主营业务收入的金额为 500元 【答案】 AD 老师,这里为什么选D呢,D分分录是怎样
老师,公司1月18日办年终聚会(5桌),餐费4900、烟酒2450、礼品9850,总金额17200。这个计入什么费用?
请问老师三甲医院相应财务会计与预算会计分录怎么做? 1、2020年1月12日,医院开出现金支票从银行提取现金100000元; 2、2020年1月15日,医院将现金50000元存入银行; 3、2020年1月16日,医院行政部门张三出差预借现金2000元; 4、2020年1月18日,张三报销差旅费1650元,退回多余现金; 5、2020年1月19日,收到A公司转款当天体检收入50000元,并于当天开票并安排 职工做完所有体检项目; 6、2020年1月20日,采购一批办公用品,金额218000元,已完成验收入库手续,财 务审核无误通过中国银行支付采购款;
甲公司对政府补助采用总额法进行会计核算,其与政府补助的相关资料 如下: 资料一:2021年4月1日,根据国家相关政策,甲公司向政府补助有关部门提交了 购置A环保设备的补贴申请,2021年5月20日,甲公司收到政府补贴款12万元并存入 银行。 资料二:2021年6月20日,甲公司以银行存款60万元购入A环保设备并立即投入 使用,预计使用年限为5年,预计净残值为零,按年限平均法计提折旧。 资料三:2022年6月30日,因自然灾害导致A环保设备报废且无残值,相关政府 补助无需退回。 本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。 计算甲公司2021年7月政府补贴款分摊计入当期损益的金额并编制会计分录。(4)2021年7月政府补贴款分摊计入当期损益的金额=12/5/12=0.2(万元)。 借:递延收益 0.2 贷:其他收益 0.2老师,这里的分录不知道为什么怎么做
0月24日 三、实务操作题:(本小题20分,每个会计分录1分,会计科目表5分,现金日记账5分) 2020年2月1日,小军花卉店开业,在2月完成了以下业务:,不考虑相关税金,1月1日现金日账余额5000元。 (1)1日将现金2000元存入花店的银行账户(2)1日以现金支付本月的房租1400元(3)2日购买办公用品500元,用赊购方式(4)4日以现金300元购买花架等设备 (5)6日以现金支付本月的财产保险费150元(6)8日销售花篮一批,价值1000元现金已收取(7)10日支付2日所购办公用品款500元 (8)13日去苗圃购买一批花600元,另支付交通费65元(9)18日某投资人追加投资10000元,存入银行 (10)20日为附近A公司提供花卉服务,服务款800元未收 要求:(1)根据以上业务作出每笔业务的会计分录,写清用的是什么类型的记账凭证,并编号?(2)列出本花店使用的会计科目表 (3)登记本花店的库存现金日记账 库存现金日记账 年 凭证字号 摘要 借方 贷方 余额 月 日
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
老师,这个福利费要通过应付职工薪酬科目核算吗?
对的 需要通过应付职工薪酬,借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬在银行存款。
老师,这个款项是21年支付的,但是费用是否属于20年呀,这个可要计提的?
20年计提21年做支付就可以的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。