你好 收到,借:银行存款,贷:应收账款 退回,借:应收账款,贷:银行存款 对方重新汇入,借:银行存款,贷:应收账款
老师你好!我公司是建安公司,朋友公司要求用我公司开票,对方工程款也打进来了。后来又把这笔款项打给朋友了,请问这笔账怎么做?
老师您好,我公司有一笔来账,款项用途与发票用途不符,退汇后要求对方重新汇了。这笔款我如何做账?
老师,您好,上月我们多付了一笔款项对方也开出了增值税发票作了抵扣,这个月查出来后退款也对公账退回,进项转出要怎么做
我做了一笔账是买的党史书籍,我入的是办公费, 借:管理费用办公费, 贷:银行存款 后来这笔钱退汇了,账号不符,我又做了一笔 借:银行存款 贷:管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借:管理费用办公费 贷:银行存款 我做的这个账务对吗老师
你好,老师。我们5/31号收到2021年一笔费用的退款,对方把发票原件拿回去重开了一张发票过来,2021年汇算也做好了,这次退款怎么账务处理?
老师,您好,往期的增值税申报表在电子税务局哪里查看
老师,请问在哪里可以查见税务局老师是几科?
老师好,我们给方圆认证交的审核费用按什么税目交印花税
6月工资多发了0.01,请问6月账上怎么平这0.01
预付卡充值 记在哪个科目?
老师,家访购物资做什么科目
老师,股东分红我怎么做分录啊股东是企业
你好,请问一下小规模企业季度开超了30万,不想交税的话,有没有什么补助方法?
小规模,变更营业执照注册资本,总公司的股份转让给子公司,成为个人独资个人独资企业,交俩个的印花税,然后交总公司的企业所得税 ,3000块钱合约金额 ,我现在没做完账3—6月的账,请问能不能交,怎么交?
我公司账上欠了一个员工100万,以前的账本没有了,但是有流水证明是没有这个员工打款进来过,但是现在账上一直挂着,这个要怎么处理?
老师,可不可以放到其他应收款?因为我们一般不用应收账款这个科目
你好,这个本来不是你单位的收入款项吗?
是的,只是用途写错了
你好,不是收入款项,就不需要通过应收账款核算。