你好,不需要最后划斜线注销,其余的都是正确的
手工记账,年底结转,12月本月合计单红线,本年累计双红线,对吗?本年累计下面再记结转下年,再最后是划斜线注销?,没有手工记账经验,请老师指导
老师,我写银行存款日记账的时候本月合计我就直接把期初和借方余额加在一起写在借方,然后最后12月是不是就不用写本年累计,在本月合计下面划一条双红线,然后这个结转下年这样子做可不可以
银行日记账12月末怎么登记,是不是最后两栏分别写本年累计下划双红线和结转下年不用划线
请问手工记账,12月份本年累计下面画双红线,有余额需要结转下年,但是账页只有一行了,是接着写结转下年,还是过次页
银行存款日记账每个月在本月合计下面划单红线,在年末的最后一个月本月合计划双红线,没有本年累计,然后结转下面这个方法对不对
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
老师,比如一个科目6月以后没有发生,那就在6月份的本年累计下划双红线呗?
是的,你说的是正确的
还有老师,余额为零的还要结转下年吗
余额为零的也需要结转下年的
老师结转下年只填余额借贷列不填数据吧
数据和方向都要填写的
老师结转是包括结转下年和上年结转都是只填余额,不在发生额里填列吧?还有所有账本科目都要这样操作吗包括固定资产账?
是的所有的操作就是你说的这样