你好,同学,是可以划一条双红线,然后这个结转下年

银行存款日记账2月3月没有进出款,那月下面写2,那日下面写几比较合适,如图,在每个月最后一天都零,然后再本年合计和本年累计,如2月范例,这样写可以吗?还是2月最后一天不写,还是直接填本年合计和本年累计
老师,我写银行存款日记账的时候本月合计我就直接把期初和借方余额加在一起写在借方,然后最后12月是不是就不用写本年累计,在本月合计下面划一条双红线,然后这个结转下年这样子做可不可以
麻烦老师问一下 我在填写科目余额表的时候 本期发生的 借贷余额合计 不一样 ? 是不是 损益类科目 借方贷方都写 然后再加起来算 比如 本期借方发生额 管理费用 104 填写在借方 这个期末结转到本年利润 所以 贷方也填写104 然后再加吗?
银行存款日记账每个月在本月合计下面划单红线,在年末的最后一个月本月合计划双红线,没有本年累计,然后结转下面这个方法对不对
银行存款日记账每个月在本月合计下面划单红线,在年末的最后一个月本月合计划双红线,没有本年累计,然后结转下面这个方法对不对
专项扣除1月份没做,2月份可以重新做吗?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
20万含税价,9个点,现在有一个进项13个点的。那我需要按13个点开出开票金额是多少
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了