您好!让销售方复印记账联盖发票专用章给你们入账。
老师你好,我在整理12月份的发票时发票某张专用发票抵扣联不见了,确定找不到了,这种情况怎么处理?
老师,我给对方开的纸质专用发票,结果开错了,当月作废重开了,但是对方只把作废发票的发票联退回来了,抵扣联说找不到了,这种情况怎么办
你好,我想问一下,供应商给我们开的专票,其中有一个发票,发票联找不到了,抵扣联还在。这种情况需要怎么处理?我要复印一下抵扣联入账吗?谢谢了
请问老师,有一张专票抵扣了。但是现在发票原件和抵扣联找不见了,怎么处理
整理已做账的时候发现有一个凭证的专票的发票联不见了 但是抵扣联还在 也已经抵扣了 这种情况怎么办?发票联有扫描件
@董老师,你好,继续提问的,谢谢~
计提个税分录:借:应付职工薪酬——个税 贷:应交税费——应交个人所得税,支付个税分录:借:应交税费——应交个人所得税,贷:银行存款,老师,这是计提和支付个税的分录,但是我有一个问题,因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉,那应付职工薪酬——个税,这个科目怎么在账目中平掉呢?
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
给员工支出去的备用金隔几个月才下账没事吧 用开的发票
老师,其他应收款和其他应付款这个科目可以对调,调成我框起来的分录吗?
老师您好,感觉老板脾气大,还看不起财务,是不是老板都是这样的
老师好,建筑公司存货科目积压太多怎么处理
我有发票联,能用发票联复印件吗
可以用发票联复印的
那发票联复印件还要找销售方盖章吗?
你们有发票联就不用盖章了,复印一份出来当抵扣联留存备查而已。
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利哈