可以入账的,因为赠送的话在税法上是视同销售,那么你就正常入账就可以了。
老师,送给客户价值10多万元的黄金饰品发票能入账吗?
价值100万元的产品,其中有10万的产品是赠送给客户的,只收90万元,怎么开票给客户?怎么确认收入?增值税申报时怎么申报
老师:老板在商场买的黄金饰品送客户,开具了增值税专用发票可以抵扣吗?
您好,业务送客户的黄金饰品,开票,记招待费可以吗?能入账吗
老师,请问一下公司购买黄金首饰送客户的发票如何入账?
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
老师,这个是购买的然后送给客户的,如何列账
买进来的时候就放到你相关的一个资产里面,赠送给客户的时候就放到销售费用,然后这个就视同销售。 借,销售费用 贷,主营业务收入 应交税费 借,主营业务成本 贷,X资产
老师,公司没有销售黄金这项,不在公司的业务范围,其实我要问的是这么大金额的黄金饰品送给客户可以列招待费吗
你这个是放到销售费用,放到招待费里面,这个招待费扣除是有限额的。
老师,销售费用二级科目列什么
招待费,你这个赠送给客户可以列入招待费。
是列销售费用还是管理费用
你这个赠送给客户是属于销售费用。
不太明白你说的意思,放入销售费用里的招待费没有限额呗
有限额的呀,这个招待费不是有60%的扣除限额的
送给客户的黄金饰品用列个人所得税吗
如果说你赠送的是个人的话,那么对于对方而言就是属于偶然所得,那么就是涉及到个人所得税的。