您好,发票开具当月是作废,以后月份是红字冲回

老师想问一下,红冲跟作废有点模糊,是不是当月的发票开了,暂时不想给对方,因为对方还没有钱给,就可以先作废,如果说过月了就红冲
我想问一下,如果我这样不行,我的票九月份已经开主要是已经全额给他开完了,你说呢,我把这个票拿回来作废,冲红十月份冲红预缴税款以后重新开,这样可以吗。作废是肯定不能作废,应该那个因为九月份儿开的也没有九月份儿月底收没有作废,你现在只能是冲红,然后重新开,这样可以吗。
老师您好,麻烦问一下七月份给别人开的发票还可以作废吗?已经上报汇总了,但是对方让冲红可以冲红吗?对方没有认证
老师好,我想问一下,1:给对方付了2000块钱的代理费,用交印花税吗?2:开具的增值税专票过几个月后是不是只能红冲,没法作废了?谢谢
老师,我们开了一张电费发票,然后我们是小规模就让作废重开,结果对方说不能重开,现在票已经被对方作废了,但是跟我说要下个月才开给我。这样是不是可以投诉对方哦
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
好的,那我知道了
您好,小林非常荣幸能够给您支持