你好 你的意思是1月增值税的 在2月来做勾选。 但是你发票日期也得是1月或者1月之前的进项税发票来勾选才行的。
这个月进项发票不够,可以在下个月申报期前来发票勾选抵扣吗?也就是说下个月的进项发票可以抵扣这个月的销项吗
老师我公司10月没有销项,是不是我的进项发票10月也可以不勾选?下个月在勾选抵扣可以吗?然后就是10月的普通发票可以做成本是这样吗
上个月进项发票不够,可以用这个月的进项发票抵扣吗?
发票抵扣勾选是当月发票当月进行抵扣勾选操作吗?这个月的发票下个月再进行抵扣勾选操作可以吗?
老师你好 问2月开销项发票,对应进项发票3月刚刚到,那申报期前这个进项可以勾选抵扣2月销项吗
个人劳务收入4000, 需要交多少个税
老师,我一看到合同变更、合并的题目都头蒙,有没有什么简单一点方法判断呢?请老师指教
我是小白 函数教的是什么,那节课讲
老师 公司二季度的财务报表申报错了。能改吗?
老师你好,请教一个问题,就是我们购进的商品是经过深加工的熟咸蛋供应商给我们开的那个发票是13个点的,然后呢我们申报这个海关H S编码也是熟咸蛋类,但它的退税率只有9个点的,那会造成这个差异,这个差异会不会有问题呢?我们第一票退税的时候税局会不会有疑问呢?我们是外贸出口企业来的。我打12366咨询的时候他们就是说现在外贸企业基本是征税多少退税多少,基本不会存在差异,说要么供应商开错票,要么我们出口报关选错编码。但又问了几个朋友,他们有的说这种情况正常。现在处于纠结中,不知道实际有没有这种情况?如果改报关单好不好改?改报关单又应该选哪个编码呢?
老师,一般纳税人,年底的的进项留底税,跨年还能接着进项抵扣呢吧?
出纳的课不全,能给个全的吗
麻烦问一下老师有没有应收账款的表格
个人劳务收入4000, 需要交多少个税
我们的劳动关系在总公司,给全资子公司办了事情,可以在子公司进行报销吗?报销人是我们
也就是说2月份的进项发票不可以用来申报1月份的增值税是吧
你好肯定了。 这个 不能这样来抵扣的