你好 你的意思是1月增值税的 在2月来做勾选。 但是你发票日期也得是1月或者1月之前的进项税发票来勾选才行的。

这个月进项发票不够,可以在下个月申报期前来发票勾选抵扣吗?也就是说下个月的进项发票可以抵扣这个月的销项吗
老师我公司10月没有销项,是不是我的进项发票10月也可以不勾选?下个月在勾选抵扣可以吗?然后就是10月的普通发票可以做成本是这样吗
上个月进项发票不够,可以用这个月的进项发票抵扣吗?
发票抵扣勾选是当月发票当月进行抵扣勾选操作吗?这个月的发票下个月再进行抵扣勾选操作可以吗?
老师你好 问2月开销项发票,对应进项发票3月刚刚到,那申报期前这个进项可以勾选抵扣2月销项吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
也就是说2月份的进项发票不可以用来申报1月份的增值税是吧
你好肯定了。 这个 不能这样来抵扣的