同学你抵扣的是,比如3月抵扣2月及之前的
当月勾选抵扣的进项票必须当月抵扣吗,月末抵扣勾选的进项票怎么取消
上个月开了专票没勾选抵扣,这个月开了红字发票的,抵扣勾选时如何操作
进项发票进来我分月勾选,那发票联也要勾选当月入账,可以拿到发票当月入账,抵扣联留以后月份勾选么?
请问老师,我公司上个月有张进项发票未抵扣,可以在这个月勾选平台中勾选抵扣吗?上个月的发票能归属到8月份的进项吗?请问我要怎么操作?
发票抵扣勾选是当月发票当月进行抵扣勾选操作吗?这个月的发票下个月再进行抵扣勾选操作可以吗?
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
3月份的发票我4月份或者5月份再进行抵扣勾选操作可以吗?
不对,我重新问下吧
你好,可以,这个没问题
3月份发票我正常不是4月份报税前进行专票认证吗?如果我4月份不认证,到5月份再进行认证操作可以吗?
可以的同学这个不受限制
还有就是认证操作不是有抵扣勾选和抵扣统计两个操作吗,这两个操作跨月可以吗?
可以的同学这个真的没问题
发票如果不进行抵扣,必须要进行不抵扣勾选这个操作吗
你好以后还抵扣吗同学
以后也不抵扣了
那就选择不抵扣的,同学
这个不抵扣勾选是必须要操作吗?
对的,你确定不低扣了就是要选择的