你好!办公室还不可以使用,不可以摊销在 在建工程科目下核算
9月份支付了7万装修款,但是发票一直没有开来,可以不计提摊销嘛?等发票真正来了在摊销
如果办公室装修100万,7月份付了50万没有发票,我是从7月份开始做摊销吗
如果办公室装修100万,7月份预付了50万没有发票,是没有完工的,我是从7月份开始做摊销吗
老师,7月份支付了4-9月份的办公室租金,之前没有计提,发票是7月开的,请问7月的会计分录如何做
我们公司购买的服务器从4月份开始支付的费用,但是前面是我们老板自己买的,没有跟我这边报账,所以都没有做账,我这边7月份才知道,那前面的费用怎么做账呢?需要调账吗?7月份预付了2万,我是知道的,7月份用了15000多,但是里面的开票金额有4万,是从4月份到6月底的费用?