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老师,7月份支付了4-9月份的办公室租金,之前没有计提,发票是7月开的,请问7月的会计分录如何做

2021-08-02 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-02 14:59

借预付账款贷银行存款,然后分摊四到七月份的借管理费用,贷预付账款,剩下的每个月分摊。

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借预付账款贷银行存款,然后分摊四到七月份的借管理费用,贷预付账款,剩下的每个月分摊。
2021-08-02
你好, 借:管理费用等 贷:其他应付款---老板
2021-08-02
借预付账款贷其他应付款 4-7月份借管理费用贷预付 以后每个月分摊
2021-08-02
你好   是的; 一起 补做分录即可。 比如 借管理费用-租赁费贷 其他应付款-老板 
2021-08-02
你好,6月确认费用,借:管理费用,贷:其他应付款。 7月确认费用和付款,借:管理费用(7月租金)、其他应付款(6月租金)、预付账款(8-9月租金),贷:银行存款。 8月-9月租金在当月确认费用,借:管理费用,贷:预付账款。
2020-09-08
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