借预付账款贷银行存款,然后分摊四到七月份的借管理费用,贷预付账款,剩下的每个月分摊。
老师,6月房屋租金,7月份收到发票并付款,请问怎样做会计分录。7至9月的租金7月份付款并收到发票,请问怎么做会计分录,谢谢
老师,7月份支付了4-9月份的办公室租金,之前没有计提,发票是7月开的,请问7月的会计分录如何做
老师,7月份老板替公司垫付了5000多元(租赁期间今年4-9月份)的职场租金,之前没有计提,请问7月份该怎么记账
老师,7月份老板替公司垫付了5000多元(租赁期间今年4-9月份)的职场租金,之前没有计提,请问7月份该怎么记账
老师,7月份老板替公司垫付了5000多元(租赁期间今年4-9月份)的职场租金,之前没有计提,请问7月份该怎么记账。得计提吧?