同学,你好 多计提的,红字冲销就可以了
内账,企业税务没有上线,计提的这就最后都是在制造费用,管理费用,销售费用。是生产水和销售一体的企业。之前的会计在固定资产上,多计提了一年多,有的多计提了几个月的。我要怎么冲回,跨年的没跨年的怎么冲。分录怎么写。
多计提的制造费用怎么冲销,会不会很麻烦,要做几个会计分录呀
你好,冲20年的制造费用怎样做账会计分录是什么
你好,冲20年的制造费用怎样做账会计分录是什么
老师好!制造费用的折旧没几条计提完,就坏了不能用了,这个会计分录怎么做
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
但是牵扯到成本呀
那成本也要调,哎,交接的时候也没电脑账,只有手工帐,郁闷呀
同学,你好 那需要相应的成本也要调,比较麻烦
我也知道很麻烦,就想找个不麻烦的来调
同学,你好 比较正规的就是要调整 如果想要比较方便的,就是下次计提的时候,把多计提的减掉
主要是交接中,固定资产的累计折旧金额对不上,很麻烦,
同学,你好 你是固定资产折旧数不对?
对呀,他多提了,就对不上呀
我总不能把固定资产的折旧给调上去,然后再调下来吧,那样更麻烦
同学,你好 那你下次少提,把差额减去
哎,余额对不上不给结账,好纠结呀,还是调成本吧,一次性调完
同学,你好 调成本麻烦一点,但是最正规