同学,你好 开出发票,没有收到钱 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 收到钱 借:银行存款 贷:应收账款

老师,我们在月底最后一天收款已开发票,由于银行24到账,下月1号到账,形成未达账项,我们怎么交税做账?
老师,你好,我们2月付了材料款,3月份才也收到货了,但截至到现在对方未开票,已经跨月了,如何做账?我支付是做账:借:预付账款 贷:银行账款 ,现在收到货了怎么做账?
老师,我们有一个销售平台,当日销售的货款银行第二天到账,那么月底30号的款就要次月1号收,请问这个账怎么做呀?
老师我们8月份收到一笔技术开发费,8月份借银行存款贷预收账款,9月份开的6%增值税发票,由于收第一笔款未达到收入确认条件,不能确认收入。9月份我需要怎么做账
老师,月底最后一天,亚马逊平台交易报告显示钱已打到收款账号,但收款银行还未显示收到了这笔款,我要做账务处理吗?如果不做,相当于这笔钱就还挂在应收账款里
请问其他单位代发工资代交社保,收到代发单位全额开具6%的专用发票,项目名称为现代服务*服务费,可以使用吗?还是要开人力资源服务劳务派遣或者劳务外包才行?
老师,我们老板大金额的发票超过一百万的,分开开票,每张都要小于100万,说超过100万的发票会被税务系统预警,这样有没有风险啊?
银行对账少个九分钱,是以前的,可以用哪个科目调账吗
客户退货100件,重新处理92件,损耗的8件计什么科目
快账结了账凭证怎么删除啊
我们公司卖猪肉的,我们给客户订单数数量不够,后面补货了,补货的全部在系统录了金额,本来应该不用录金额,但是系统有录金额,会计说做账要抹零,财务要支出的,这个分录怎么做
老师 打印机开发票开什么类目
您好,办理出口退税。货款未收齐,可以先办理退税的吗
我公司融资租赁售后回租型企业,给客户放款202900元,客户每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),为给客户放款,我司该笔资金成本是每月需要支付其他公司利息费用的,假设这个月需要支付利息1910.22元,那么我们需要缴纳增值税是(4056.36-1910.22)/1.01✖️0.01么,不考虑免税的情况下。上面收到利息确认收入,和支付利息,确认费用分录分别怎么写
已经支付了的预付款,现在收到退回预付款,怎么入账?
知做余额调节表行吗
只做余额调节表行吗?
这是由于时间关系的未达账项
同学,你好 只做余额调节表
只做余额调节表,税当月交还是下月交?
同学,你好 你这个月开的发票,这个月缴纳
那怎么做账?只做余额调节表吗?
同学,你好 不用调账
账做到下月,税交到当月吗?
同学,你好 你这个月开票,系统里面都有了,账要做在这个月
账做到当月,银行票据日期是下个月的,怎么附票据?
同学,你好 你下个月 借:银行存款 贷:应收账款
那当月还得做一次账吧,那余额调节表还做不做?
同学,你好 如果你银行放在了当月,其实是下月才来的,余额调节要做
做余额调节表是不是当月就不用做账了?还是还得做账呢?
同学,你好 你做了调节余额表,就是要做的
做了余额调节表,然后当月做账,借应收,贷主营业务收入,应交增值税吗?
同学,你好 不是的 做了调节表,借,银行存款 贷:主营业务收入 应交税金 不做调节表,才按照你的做
哦,那下个月银行收到钱了,怎么做账?还做账吗?
同学,你好 借:银行存款 贷:应收账款