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用友T3财务软件年度结账怎么做,具体步骤是什么

2021-01-31 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-31 11:05

同学您好们就是和正常月结账是一样操作的,然后就是在系统管理里面新建年度账套

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齐红老师 解答 2021-01-31 11:05

然后再把上年余额结转到下年

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快账用户5927 追问 2021-01-31 11:06

老师,可以具体一点吗

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齐红老师 解答 2021-01-31 11:18

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相关问题讨论
同学您好们就是和正常月结账是一样操作的,然后就是在系统管理里面新建年度账套
2021-01-31
您好同学,月末先做凭证,做完凭证,结转损益,然后点击审核,然后结账,
2021-10-04
1. 登录系统:首先,登录到用友T3软件系统。 2. 反结账: • 进入“期末处理”或“结账”功能模块。 • 选择需要反结账的会计期间(即2023年的那个具体月份),通常会有“上月”或相应的年月选择选项。 • 按照系统提示输入主管口令或反结账密码,确认反结账操作。请注意,反结账操作需要一定的权限,并且可能需要说明反结账原因。 3. 反记账: • 反结账之后,进入“凭证管理”或“总账”模块,找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。 • 选择需要修改的凭证所在的会计期间,执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作,点击“是”继续。 4. 修改凭证: • 反记账完成后,回到“凭证管理”模块,通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。 • 点击凭证号,进入凭证编辑页面,对错误的内容进行修改。 • 修改完毕后,保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。 5. 重新记账: • 修改并保存凭证后,需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。 • 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能,选中修改后的凭证,进行记账。 6. 重新结账: • 确认所有必要的修改无误,并且所有凭证重新记账后,再次进入“期末处理”或“结账”模块。 • 选择已修改凭证的会计期间,执行结账操作,将该期间重新结账。 请注意,这些操作涉及到会计数据的更改,应当谨慎进行,此外,每次操作前后建议备份数据,以防不测。
2024-05-14
在损益类里面增加就可以了。先找到损益类。然后增加科目。
2022-10-12
同学,你好 先审核,再记账,结转,然后审核记账,结账
2021-11-19
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