你直接背书转让即可,账务处理 借,应付帐款 嗲,应收票据

老师您好,我们是拍卖行业,主要拍卖汽车,请问在车没卖出去之前,我们先支付给车主的一部分车款应该怎么做账务处理? 还有就是我们的车是从保险公司竞标过来的,然后再拍卖出去,之前问过一些老师,说我们是差额收入,比如我们竞标价1万,拍卖成交价1.2万,但是在处理业务的时候还会产生一些拖车或者物流费用,这些费用是应该冲减收入还是怎么处理,关键这些费用多数没有发票,请老师解答一下,谢谢!
您好,老师,我们公司收到一张背书过来的电子银行承兑汇票,我们准备用这部分汇票继续背书给我们的供应商以抵消我们的债务,我应该具体怎么做呀,包括账务处理这些,怎么处理这笔业务呢,求老师帮助一下
您好,老师,我们公司收到一张背书过来的电子银行承兑汇票,我们准备用这部分汇票继续背书给我们的供应商以抵消我们的债务,我应该具体怎么做呀,包括账务处理这些,怎么处理这笔业务呢,求老师帮助一下,学生不胜感激
老师您好,请问一下别的公司给我们公司一张承兑汇票,我们又去贴了现,应收票据底下是二级科目吗?收票都是正常的,我们有协议也有银行往来 但是往外贴票的时候,因为是小公司的贴现,给我们的只有现金没打到银行存款对公账户。这个贴现手续费及具体业务后面没有协议和附件,只打给领导现金银行卡了。这种情况下我们应该怎么样处理
您好老师 我们被税局通知 今年6月入账的5000元的普票 供应商被查出走逃失联 所以这张发票是虚开。税局要求我们调出这笔费用 不能税前列支。而且不能等打到汇算清缴再调增,一定要我们现在调整,并要求给出调整凭证打印盖章给他们,我们调出这笔应该具体怎么操做呢?我们之前记录的是 借:管理费用-会务费 贷:其他应付款-员工,老师可以详细给出 调整分录 吗?谢谢
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
谢谢老师,那我收到这个应收票据的时候,如何做分录呢,借应收票据贷什么呢
你如何收到的呢,这个是
集团内的,刚才我们总监说让他们给我们开个应收票据的收据,不太懂,为什么开这个收据呢
你是什么情况收到,是对方一直欠你货款?
是的呢,老师
借,应收票据 贷,应收帐款
谢谢老师
老师,网银上我需要怎么做呢
网银?什么意思,你分录处理即可了的
好的,谢谢老师,老师,那个应收票据和应收账款的性质是一样的吧
性质是一样的,都是属于资产类流动资产。
嗯哪,可是我们收到票据,为什么别人还差我们东西呢,为什么还是应收呢,我们已经收到票据了,为什么还是借应收票据呢
我们一个会计说借其他货币资金-银行汇票
因为你这个票据的话,对方没有付钱,那么就相当于还是欠着你的钱呀。
嗯哪,老师,其他货币资金不对吼
不对,其他货币资金是指本票,你这个是属于商业汇票,是应收账款。
好的,明白了,谢谢老师,本票是什么意思呀
经济法里面的内容,这个一两句也跟你说不清楚。在网上查一下相关的资料。