同学你好 那你做 借其他应收款 贷银行存款 2.计入费用,没有发票调增
老师 收入的确认时间的政策吗
同一个人其他应收款和其他应付款有余额,怎么才能把做分录让这个往来减少
企业汇算清缴后最终退税7272万元,应交税费科目贷方余额716万,请问该如何做会计分录
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
费用有发票的话可以冲减收入吗,比如我们竞标价1万,拍卖成交价1.2万,物流费0.1万,收入可以看成是1.2万-1万-0.1万=0.1万吗 做其他应收款的明细科目是挂车主还是买家呢
挂车主的哦,收到钱冲减就行了
好的,谢谢
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老师还有一个关于印花税的问题,像我们这种情况是按收入申报印花税还是按什么,我们与保险公司或是车主签的是委托拍卖合同(有时也有收车合同),然后车辆拍卖成交之后与客户签的是销售合同。
同学你好 按照收入就可以了
好的,谢谢您!
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