在异地进行预交税款,在注册地需要按项目进行清缴税款。

老师异地预交税款,预交开票金额已经跟合同金额相等了,但是最后总结算金额多,直接申请跨区域涉税事项报告表去异税务局预交可以吗?
老师,我们是一般纳税人,我们8月份接了一个异地工程,给客户开票了249000元含税,8月我在电子税务局进行跨区域涉税事项报告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在电子税务局进行报验登记,但面提交 预缴增值税时,页面提示要去当地窗口办理,我又把预缴增值税表撤销了。我想10月份再去项目地税务窗口办理预缴增值税等相关税费,我打12366热线,说是可以,我10月份预缴的这部分税款,10月份如果没有销项税额,那就留底但不是进项税额,等后面哪个月有税额了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份账务处理应该怎样做?
跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
老师您好,想请问一下,做建筑服务的,到别的城市开了外经证,整个项目已经是完工的了,现在就是开了合同总价90%金额的发票给客户,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能开票收款,像这种情况,我可以做跨区域涉税事项信息反馈表吗?做了之后对后期是有什么影响的?因为开始做外经证的时候,是按合同总价申报了预缴增值税的,现在做信息反馈表填的开票金额没有之前申报金额的多。
跨区域涉税事项按照合同金额已全部预缴,项目现场完工但发票还没开完,我们财务让我先核销,之后需要开票时再重新开报验单我想请教: 1,再开时还需要再缴税吗? 2,以后再开跨区域涉税报验时是填合同总金额吗?还是填开票金额? 3,如果项目结算金额出现扣减,不修改原合同情况下,那么我再次开具跨区域涉税事项报验时是按照原合同金额填报还是按照扣减后的金额填报? 谢谢
个体户用自己的账户作为公户,这个账户可以公私混用吗
老师中午好 问一下我本年利润结转完怎么科目余额表里还有点余额呢本年利润科目里
请问股东没有拿工资,也没有交社保,但会有费用来报销合理吗
老师你好,请问采购未开票金额减去销售未开票金额是什么呀(销售未开票金额是采购的产品直接销售的)
老师 你说这个医院退货 然后这个货又在供 但是单价不一样 最简单的办法是不是就自己这边开一张红字发票,发票和退货的数量金额一致
老师你好,想请问下我们是速卖通跨境电商平台的商侬,做零售的,有时候发货是一件,有时候是大批量,货物发出是用平台提供的物流发货的,没有关单提供的,可以按出口免税申报增值税吗,这个毕竟是真实出口的,物流也确实是平台提供的
资产4600万 利润178 打算用小微企业政策缴纳企业所得税 我们是高企 但是交税一直按25交的 今年项目少 可以享受小微 这个很高企不冲突不 我们不享受高企
老师,您好,是的感觉就是借款,因为没有给固定资产,给的是资金,每个月还款然后开利息发票给我们,最后一个月还款时对方开具利息发票和留购金的发票,这是要怎么处理?
老师,开票内容的商品名称和合同上的不一样,只是叫法不一样,有关联性的,这样应该没啥问题吧?
有金博K9学习课件吗
在异地预交税款总开票金额要比合同总金额多这样没有问题是吗
这个没有问题,开具发票后需要交税就行。
好的谢谢老师
祝学习进步,工作顺利