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老师年初建账。是属于经营3年的企业建账,应收账款下我怎么区分有的应收已开票有的应收未开票?怎么建应收账款期初???

2021-02-01 06:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-01 07:11

同学你好,如果是税务账不要区分处开票或未开票,如果是单位内部账可以在应收账款下设二级科目开票、未开票,但是未开票的开票后也要做分录转开票,这样太麻烦了,建议自己做个表登记开票、未开票信息

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快账用户4399 追问 2021-02-01 07:30

收到,谢谢

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齐红老师 解答 2021-02-01 07:39

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同学你好,如果是税务账不要区分处开票或未开票,如果是单位内部账可以在应收账款下设二级科目开票、未开票,但是未开票的开票后也要做分录转开票,这样太麻烦了,建议自己做个表登记开票、未开票信息
2021-02-01
那你这一边应收账款总金额就是3万,那么3万,下面你可以加明细科目分别来处理这个1万和2万。
2021-01-31
你好,那就把收入的分录补上就行了,然后正常缴纳税款。
2023-08-08
你好 应收账款的话包括你确定了 收入 不管是否开票    没有收到的款项 。 是的  
2021-04-02
你好,你如果不用开发票了,你计入营业外收入。
2024-10-25
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