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老师早,向您请教一下。支票支付管理费用1020元,因账户信息有误被退回,确认后第二次重开支票才付款成功。这个业务,怎么写分录? 谢谢

2021-02-01 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-01 09:35

 你好   借管理费用  贷银行存款 。 借银行存款借管理费用负数 。 借管理费用贷银行存款  

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 你好   借管理费用  贷银行存款 。 借银行存款借管理费用负数 。 借管理费用贷银行存款  
2021-02-01
第一次借应付账款贷银行存款 退回来及额银行存款借应付账款红字 收到发票正常做
2023-10-13
你好,收入分期按技术开发进度确认
2022-03-07
在这种情况下,你可以采取以下步骤来处理预估和实际管理费用之间的差异: 1.在支付管理费用时,根据合同或协议,可以要求商业管理公司出具发票,金额为预估的100万。 2.当10~12月份的实际管理费用出来后,你需要将这个数字与预估的100万进行比较。如果实际费用低于预估费用,那么差额可以在财务费用或管理费用中以减项进行处理。如果实际费用高于预估费用,你可能需要将差额记为一项额外的管理费用。 以下是预估和调整管理费用的会计分录示例: ● 预估阶段:借:长期待摊费用 1,000,000贷:银行存款 1,000,000 ● 实际发生阶段(假设实际管理费为120万):借:管理费用 1,200,000贷:长期待摊费用 1,000,000贷:银行存款 200,000 如果实际管理费为80万,那么分录应为: 借:管理费用 800,000 借:财务费用/利润调整 -20万 (可能需要使用借方的减项) 贷:长期待摊费用 1,000,000 贷:银行存款 -20万 (可能需要使用贷方的减项)
2023-09-26
你好,可以参考图片解析
2021-06-07
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