你好,工商年报,纳税总额根据单位当年缴纳的各项税款的合计金额填写

小规模公司和别的公司签订好合同他们转了预付款,但月末我们没做好没发货没开票给他们,那这个月要记增值税印花税那些吗
这种表格怎么填写经营情况统计
客户税收分类开错了,化学药品制剂开成了化学药品原药,需要对方重开吗
增值税专票现金支付没有备注现金可以入账吗
老师,工商年报里的纳税总额填哪里的数额
专项扣除1月份没做,2月份可以重新做吗?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
20万含税价,9个点,现在有一个进项13个点的。那我需要按13个点开出开票金额是多少
从哪个科目看呢?比如汇算清缴时交的上一年的税费,是计算到今年吗?
你好,可以通过应交税费—某某税款借方发生额统计。 汇算清缴时交的上一年的税费,是需要计算在实际缴纳税款年度
就是说不管实际税费属于那一年的,这个纳税总额是当年实际缴纳的来计算
你好,是的,是这样的
老师,小规模纳税人30万以下减免税额,也是通过应交税费-应交增值税计算的,如果按这个科目计算容易出现误差,怎么才能避免呢?
你好,具体是什么原因导致的误差,能举例说明一下吗
比如,小规模纳税人30万以下减免增值税,做分录时:借:银行存款 贷:主营业务收入 贷应交税费-应交增值税。 结转增值税:借:应交增值税-应交增值税 贷:营业外收入
这样减免的增值税也计入应交增值税借方了
你好,你这样没有体现有差异啊
但是这个减免的增值税没有缴纳,也计入应交税费的借方了,到时候会计入到纳税总额了
你好,贷方发生多少就结转多少,没有差异啊
工商年报统计纳税总额,不是按应交增值税借方总额统计的吗?
你好,工商年报统计纳税总额是企业缴纳的各项税款合计金额。 不仅仅是增值税,也不包括减免的增值税
明白了,老师,公司0元购买的股权公司,还需要填写到年报里吗?
你好,公司0元购买的股权公司,需要在年报有所体现的
老师,股东在2020.3.11和2020.3.31各转入100万,实缴出资额填一起了,实缴出资时间填哪个日期
你好,实缴出资时间填写最近一期缴纳出资的日期