齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学,你好 不是必须的 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
那管理费用福利费和职工福利费在做账的时候应该怎么区分使用哪一个科目呢?
同学,你好 职工福利费,你说的是应付职工应酬-职工福利费, 管理费用中福利费,是成本费用;应付职工薪酬中的福利费,是负债,是往来。
请问老师,汇算清缴的时候是以管理费用-福利费的数据为准对吗?
同学,你好 嗯嗯,对的
请问管理费用福利费都必须用职工福利费过渡吗?员工聚餐该怎么写分录呢?
老师,员工聚餐,有餐票回来的,要交个税吗?分录是必须经过应付职工薪酬呢还是可以直接走管理费用-福利费
老师,员工报销聚餐费,我进入管理费用-福利费,是不是需要通过应付职工薪酬科目过渡?
员工聚餐费计入管理费用—福利费,需要通过应付职工薪酬—福利费科目核算一下么
请问,员工聚餐费,是计入管理费用-福利费吗
福利费的进项发票怎么做账
职工福利费可以抵扣吗
福利费进项转出怎么做分录
福利费是否可以全额做成本
坏账损失计入管理费用吗
发票上的税额是需要开票方缴纳的吗
小规模纳税人开10万普票,交多少税啊
老师问一下这道题怎么做呀
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师这道题您受累给解答一下
今年考的中级会计,分录金额写上单位了,但和题目要求保持一致,会扣分吗?
中级会计实务分录写了单位“万元”会扣分吗?扣多少?除了写了单位别的都没问题
老师,销售商品金额是15000元,但是对方只给14000元,开给对方的发票也是14000元,请问1000元的差额怎么处理?
外贸企业首单退税,情况说明有模板吗
问题2中为啥计税基础是0,这是资产不是负债,为啥是应纳税暂时性差异
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那管理费用福利费和职工福利费在做账的时候应该怎么区分使用哪一个科目呢?
同学,你好 职工福利费,你说的是应付职工应酬-职工福利费, 管理费用中福利费,是成本费用;应付职工薪酬中的福利费,是负债,是往来。
请问老师,汇算清缴的时候是以管理费用-福利费的数据为准对吗?
同学,你好 嗯嗯,对的