同学你好 是多少金额就按照多少金额 扣除税点3% 5万乘以3%
老师您好,我公司收取客户5万元用于销售产品,产品没卖完,最终应该收取客户267.5元,是要按照5万给客户开专票么?客户方承担专票3%税点,应该退换客户多少钱呢?
请问老师,这个产品是我司销售给客户的,但是客户产线上没用完,把多余产品又退回我司了,开具了这张销售发票给我们,对于我司就是购进产品了,购买自产的产品,我们应该怎么入账?客户也不让我们开红字冲减销售收入,如果我按照购进商品处理:借:库存商品 进项税金 贷:应收账款 就只做这一个分录就可以了?不涉及别的分录?
2021年3月15日甲公司与丁客户签订一份销售合同,合同的总价款为60万元,当日收到丁客户预付货款20万元。4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品,开出增值税专用发票不含税的货款为60万元,增值税为7.8万元,该批产品的实际成本为40万元。4月20日收到对方补付货款①2021年3月15日甲公司收到丁客户预付货款②4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品,并结转成本③4月20日收到对方补付货款④假定3月15日甲公司收到丁客户预付货款80万,那4月20日的会计处理应该怎么做?
2021年3月15日甲公司与丁客户签订一份销售合同,合同的总价款为60万元,当日收到丁客户预付货款20万元。4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品,开出增值税专用发票不含税的货款为60万元,增值税为7.8万元,该批产品的实际成本为40万元。4月20日收到对方补付货款①2021年3月15日甲公司收到丁客户预付货款②4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品,并结转成本③4月20日收到对方补付货款④假定3月15日甲公司收到丁客户预付货款80万,那4月20日的会计处理应该怎么做?
、2021年3月15日甲公司与丁客户签订一份销售合同,合同的总价款为60万元,当日收到丁客户预付货款20万元。4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品,开出增值税专用发票不含税的货款为60万元,增值税为7.8万元,该批产品的实际成本为40万元。4月20日收到对方补付货款①2021年3月15日甲公司收到丁客户预付货款②4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品,并结转成本③4月20日收到对方补付货款④假定3月15日甲公司收到丁客户预付货款80万,那4月20日的会计处理应该怎么做?
未分配利润10万,实收资本10万,股权百分之100转让,转让价多少合适,税务能通过
请问一下我公司有个国外客户,为了生产他的产品,需要单独使用模具,所以够买了几十万的模具,客户那边承担模具费,模具放在仓库使用不随产品出口,我们只有使用权,现在要开票给国外的客户这个模具是开免税还是有税率的呢?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
谢谢老师,我给客户开具5万元3%税点,即1500元的发票,因为我没有销售完产品,只能收取267.5元,那我应该退换给客户50000-1500-267.5=48232.5元么?
对的 是这样计算的
那退回的48232.5元我公司属于支出么?这部分还需要开具什么发票么?
同学你好 退回的需要发票才可以税前扣除的 你们付出去没有发票就不能税前扣除的
老师我没太明白,就是我5万元给客户开3%的发票这个账没有问题,就是返款48232.5元,要开个什么红票的么?不然这48232.5元财务对不上账呢
你得有成本票才可以的 不是红字发票
了解了,谢谢老师
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